你好,不用計提的,直接季度末的次月申報交稅就可以了。
老師:小規模納稅人開了專票,這個專票開了85000,需要交增值稅嗎?
老師,小規模納稅人,當月有開專票,應交增值稅科目需要結轉到未交增值稅嗎?月末需要計提附加稅嗎
老師,小規模納稅人開了專票,增值稅需要當月計提嗎?
老師,小規模納稅人代開專票增值稅附加稅一起扣了,做賬時附加稅還需當月計提么
老師好,小規模納稅人開了專票要計提增值稅嗎?分錄怎么做?
老師,公司員工分紅,找了一個6000多的固定資產發票替票,我這邊應該把這個6000多放入什么明細科目啊?但它現實中不存在的固定資產啊,但是后期審計審查的時候看到這么大的金額不入固定資產又很奇怪
一家公司分紅,股東有員工個人,有一家投資公司,現在有一個員工不要分紅,把錢給這個公司,公司本身不用交稅,現在這從員工額外得到的要交稅嗎?
醫療美容機構以租代購購買儀器。需要分期支付儀器的費用,但每月所以租賃費形式付款,付完款后才轉移所有權,這個賬務怎么做呢?如果中途不付租賃費呢?
你好我們東西出口 運到港口了公司到港口的發票有什么要注意的
老師您好,我們公司與順豐是月結賬戶,本月發生1000元快遞費,其中500元是我們發給A客戶的快遞費代墊的,后面A公司會付給我們,我們公司的會計分錄是借:辦公費 1000 貸:順豐公司 1000 借:其他應收款-A公司 500 貸:辦公費 500 A公司的會計分錄是 借:其他應付款 500 貸 :銀行存款 這樣做正確嗎?
小規模納稅人屬于小型微利企業,24年12月成立,申報24年企業所得稅年度申報表,24年管理費用是刻章,財務費用是網銀及匯款手續費,這兩項費用都取得了發票,需要納稅調整嗎? 再無其他收入和費用,申報表A105000納稅調整項目明細表,還需要填寫嗎?
老師我們車隊給對方拉貨,對方需要我們出個合同,這個合同是我們出嗎
現金流量表的,剩現金流量在那一行
你好,老師,有一個領導,汽車裝飾花了八千多塊錢,拿來報銷。這種除了發票,還需要什么附件才算正常流程
總包施工單位預繳增值稅金的公式
我還以為要借:應交稅費――未交增值稅貸:應交稅費――應交增值稅(銷項稅額),附加稅要計提吧
不需要的,借應交稅費應交增值稅貸銀行存款。
那也就是不存在三級科目銷項稅額了
你好是的,用不到三級科目。
前面的會計就用了三級科目,我可以把這個轉到未交增值稅里面去嗎?
現在只能借:應交稅費――應交增值稅――銷項稅額,貸:銀行存款了
看一下哪個科目還有余額,沒有余額的不要使用了,你直接按照正確的來做。
她上月做收入確認交增值稅,就是用到了這個貸:應交稅費――應交增值稅――銷項稅額,肯定有余額的,我這個月繳納只能沖這個
老師,就是看著不習慣,是一樣的意思,估計是做一般納稅人的賬習慣了
借應交稅費應交增值稅銷項貸營業外收入。
嗯!這是普票的做法,專票還是要交稅,謝謝老師
應交稅費應交增值稅銷項貸銀行存款。