交納的分錄一塊做就可以,附加稅如果是季度申報,季度末的那個月再做。
老師你好,麻煩問一下小規模納稅人當月代開的專票是要全額計提附加稅,還是要減半增收了在計提附加稅啊
小規模去稅務局代開專票才會當時把增值稅和附加稅繳了,印花稅不會當時繳,下月繳,然后小規模自開專票和一般納稅人自開專票,增值稅附加稅印花稅都是下月繳
小規模當月代開的專票,當時繳的稅,做賬時當月還需計提附加稅嗎?
老師請問下,小規模納稅人代開專票時直接扣掉了附加稅,增值稅申報表里附加稅還要填嗎
老師,小規模納稅人代開專票增值稅附加稅一起扣了,做賬時附加稅還需當月計提么
24年房租發票印花稅未計提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時候需要調嘛
對方要求開版權費發票,大類屬于哪個項目
王老師,怎么把單元格里面的數比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數,在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個客戶 他們做新能源光伏發電的 24年的時候有兩個項目 分別是要入固定資產的 一個7月份開始的 9月份完成的 大約140萬 一個11月份開始的 12月完成 大約130萬 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉入固定資產 所以前面的會計就把這270萬全部入了成本 現在25年4月底了 客戶他們要讓轉入固定資產 那么現在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結賬進行修改嗎(比如140萬這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉入固定資產,10月開始計提折舊 130萬這部分11月入在建工程,12月轉固定資產 老師 請問需要這么麻煩嗎
老師,發現24年12月的財報數據錯了,上傳電子稅務局財報的營業收入是64487.13,凈利潤-4799.1,這個數據是錯的,更正過后正確的營業收入是58000,凈利潤是-10000多,小規模免稅,營業稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務局上的財報更改一下嗎,有影響嗎?會預警嗎?當時做錯的原因紅沖發票分錄入反了,導致營業收入增加利潤增加
老師,你好,請問除了電子稅務局可以報稅,還有其他渠道?
老師,固定資產一次性折舊會計上和稅務上應該怎么處理呢
工商年報的通信地址是填企業實際經營地址還是電子稅局上面的注冊地址,兩者地址不一樣,工商申報有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報里保險繳費在哪里查呀
現在是開票增值稅和附加稅就扣掉了,我想問的是當月交了是不是不需要再計提了
不需要計提10月份繳納的 12月份集計提
感謝老師
不用客氣哦 周末愉快