你好,不用填寫,已經繳納過了就不用了
請問老師:代開專用發票的小規模納稅人,開發票時已經扣增值稅和城建稅,季報時,附加稅的表,應該直接填0?還是按應交多少,已交多少填?
老師請問下,小規模納稅人代開專票時直接扣掉了附加稅,增值稅申報表里附加稅還要填嗎
老師,小規模納稅人代開專票增值稅附加稅一起扣了,做賬時附加稅還需當月計提么
小規模在稅務局代開了專票,也在代開時扣繳了增值稅和附加稅,季度申報的時候增值稅填完了,也顯示了預繳,但是附加稅沒看見有,那附加稅的表要填寫嗎
小規模代開專票,增值稅和附加稅已繳納,申報表《附表二 附加稅》還需要填寫嗎
勞務外包產生的服務費應該計入勞務費還是其他呢?
勞務費收入,成本中發生機械租賃費可以記入成本嗎?
老師 我們公司有異地出租不動產 現在需要開發票 是在總公司的電子稅務局開發票 還是在異地納稅人電子稅務局開發票
老師請教一下 固定資產清算賣出如何處理,怎么開票
企業所得稅的稅負率怎么計算
老師,我考了初級證書,不知道接下來的計劃考注會,還是中級等,我已經30歲了,想聽下老師的意見
老師你好,我們是做電商行業的,快遞運輸損壞的產品,然后賠償給公司,這個賠償款應該記錄到那個科目比較合理
未分配利潤正數,一定要提取盈余公積嗎
您好老師 調增招待費 匯算清繳 實際發生 13830元 收入2081萬 那么我應該調增 13830*40%=5532元 對嗎
老師,個人所得稅申報有流程嗎?比如工資7000,每月交多少稅,7000-5000=2000*0.03=60還是系統自動生成的嗎?
增值稅專票交過的稅額要填寫,是這樣吧
不用填寫了,不用繳納的話就不填寫了