有 一月份安專票來 正常繳稅
老師,你好。我想問一下,就是我去異地,因為我是小規模的嘛,然后我去異地預繳稅款,然后增值稅是沒到30萬就不用交。然后我只預繳了企業所得稅,個稅和印花稅,然后我這個月我也是開了發票給對方。那我下個月的話,我申報的話是要申報什么稅呢?我增值稅要申報是嗎,那我要是我沒有交增值稅,因為我預繳的話增值稅是零,那我下個月申報增值稅的時候。我是按發票上面來申報嗎?
一般納稅人開了一個點的票 然后申報的時候讀不出一個點的 自己填比對不通過 怎么申報呢 還有就是申報表是不是不能填負數 那我上個月紅沖了八月份發票 上個月開出去的稅小于紅沖的稅 怎么申報 不能填負數
老師,我想請問,20年不是有生活服務行業免增值稅的事情的嗎?然后不是只能開普票的嗎,比如我1月開了專票,然后2月的時候沖紅,然后再開一個普票,那我一月該怎么申報呢?是按免稅申報還是只能扣稅款呢?
老師,20年有生活服務行業免稅政策,比如我1月開了專票,2月沖紅,我1月申報的時候能先按免稅申報嘛,我確認我的發票是都能收回的,我開出去的發票對方還沒有認證
老師,我們是生活服務單位,今年4-6月不能享受免稅優惠了,但是我們開具了免稅的普票,申報增值稅的時候,我把收入換算有稅率的了,那下個月紅沖再重開下個月怎么報稅啊
怎樣算所得稅費用,并得出凈利潤?
老師,我們公司有個員工月工資7000,領導讓我算一下還要給他最高發多少獎金,個稅應納稅所得額的稅率把控在10%以內。這種是不是得按月和按年,獎金單獨計算和合并計算分別來算呢?
請教一下,非常感謝!投資性房地產計提折舊為什么不是兩年?租金為什么不是兩年或者13個月?
公司給員工外面租的宿舍,租金記什么費用?需要繳納個稅嗎?
您好,發現以往年度匯算的期間費用有的費用填寫行次填寫得不準確,并沒有影響納稅,可以不做更正了嗎
員工的報銷都掛的其他應收款,期末借方一直有余額,應該怎么平帳,這樣做的話是不是會有稅務風險?
老師好,聯合會使用民間非營利會計制度,請問銀行賬戶管理費支出怎么做會計分類?
企業生產布利潤太高了,計提25的打板費正常嗎
您好,23年做匯算的時候,期間費用物業費錯誤填到租賃費行次了,當年七月份電子稅務局已經就匯算報表比對過了,跳出了其他的風險提示,也已經更正處理過了,今天發現還有個這個錯誤,當時并沒有跳出這個錯誤的風險提示,不需要再做什么處理了吧?
老師,如果購買的農產品,用于免稅項目不能抵扣會成為滯留票,為什么在填表的時候還可以按9個點計算扣除,深加工的話還加計扣除1個點呢?不是矛盾嗎
那我2月沖紅了,專票的就是負數,普票是免稅欄次,那2月負數能申報上去嗎,
你好 去稅務局申報 申請退稅
嗯嗯,知道退稅,現在就是負數申報也是填負數在專票欄這里,主表欄也是負數,這樣能報上去嗎?
不清楚你們單位能不能申報過去,有些地方可以的,有些申報不了,申報不了的,自己去稅務局,只能通過這里。