你好 是的。季度不超過45萬普票是免增值稅的
老師,小規(guī)模納稅人增值稅沒有達(dá)到起征點(diǎn),所以免征增值稅,那這個(gè)增值稅免征的要放在營業(yè)外收入嗎?
老師,請(qǐng)問小規(guī)模增值稅未達(dá)起征點(diǎn),減免的增值稅是計(jì)營業(yè)外收入嗎
提問:小規(guī)模納稅人季度沒達(dá)到起征點(diǎn)免增值稅是借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸:營業(yè)外收入嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的增值稅放營業(yè)外收入后需納企業(yè)所得稅嗎?
小規(guī)模納稅人未到起征點(diǎn)減免的達(dá)不到起征點(diǎn)的減免增值稅稅額計(jì)入營業(yè)外收入后需要調(diào)增企業(yè)所得稅嗎?企業(yè)所得稅匯算清繳如何填報(bào)申報(bào)表?
老師那選擇差額征收,如果當(dāng)月有進(jìn)來的票開票的時(shí)候還沒有扣除,需要做賬嗎?怎么做
老師,學(xué)校是營利性技工學(xué)校,收取的費(fèi)用需要交增值稅嗎?
請(qǐng)問,增值稅超500萬了,系統(tǒng)提示要轉(zhuǎn)一般納稅人,可以調(diào)整報(bào)表嗎?因?yàn)槭求w育行業(yè),收?qǐng)龅胤?wù)費(fèi),培訓(xùn)費(fèi),比如有些儲(chǔ)值的,未消費(fèi)的也確認(rèn)了收入
老師,選擇差額征收全額開票,具體做賬的時(shí)候是按開出的全額發(fā)票做,借銀行存款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額,那取得的發(fā)票怎么做賬,比如取得一張500稅率為1的發(fā)票,就借主營業(yè)務(wù)成本500/1.05借,應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)抵減500/1.05*0.05貸銀行存款嗎
所得稅匯算清繳時(shí)有一筆收入和成本漏報(bào)了,如果改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)產(chǎn)生所得稅和滯納金,能不改第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表直接改財(cái)務(wù)年報(bào)嗎?
老師,資金需要量=(基期資金平均占用額—不合理資金占用額)*(1+預(yù)測期銷售增長率)是乘以還是除以(1+預(yù)測期資金周轉(zhuǎn)速度增長率)?為何中級(jí)和稅務(wù)師教材對(duì)這個(gè)公式不同?
相對(duì)事件是認(rèn)為意識(shí)可以改變的(例如。拾得物品,) 絕對(duì)事件是認(rèn)為無法改變的(例如,戰(zhàn)爭,疫情,洪水等等)對(duì)嗎?
請(qǐng)教一下,非常感謝!應(yīng)付職工薪酬,在確認(rèn)前都已經(jīng)發(fā)放過了,還需要繼續(xù)確認(rèn)應(yīng)付職工薪酬嗎嗎?而且一般工資都是按月計(jì)提的,這里是幾個(gè)月累計(jì)在一起一下子計(jì)提確認(rèn),這樣可行的嗎?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對(duì)應(yīng)不到相應(yīng)的項(xiàng)目怎么辦,可以混淆扣除嗎
老師,合伙人在公司申報(bào)社保公積金,工資0申報(bào)還是報(bào)離職,離職對(duì)退休有沒有影響
減免的稅額就計(jì)入營業(yè)外收入嗎?
是的。? 減免的增值稅計(jì)入營業(yè)外收入刦? ?
老師,現(xiàn)在疫情不是有增值稅優(yōu)惠稅率1%嗎?但是增值稅申報(bào)表上那個(gè)稅率還是3%?這個(gè)做賬以3%計(jì)算稅額還是1%?
?你好1. 是的? 2. 按1%繳納稅額 。 因?yàn)?下面有2%減征額的?
老師,那計(jì)入營業(yè)外收入之后又從營業(yè)外收入轉(zhuǎn)到哪里呀?這個(gè)增值稅免減免的稅額。
?你好? 月末了 借? ?營業(yè)外收入貸本年利潤??