是的是的,需要交企業所得稅。
老師,小規模納稅人增值稅沒有達到起征點,所以免征增值稅,那這個增值稅免征的要放在營業外收入嗎?
小規模納稅人季度銷售額未達到起征點,減免了增值稅。然后又轉到營業外收入,這樣又多交了企業所得稅,企業少交了增值稅,多交了企業所得稅,劃算嗎?
小規模納稅人未到起征點減免的增值稅放營業外收入后需納企業所得稅嗎?
小規模納稅人未到起征點減免的達不到起征點的減免增值稅稅額計入營業外收入后需要調增企業所得稅嗎?企業所得稅匯算清繳如何填報申報表?
老師,請問個體戶小規模納稅人減免1%增值稅,季度未達到起征點增值稅,這個1點增值稅是計其營業外收入,申報經營所得是按收入報嗎
老師你不是說直接按發票上的稅費確認交的稅費就可以嗎?那這個80反正也不能抵扣直接做成本就可以了呀,為什么還要做應交稅費簡易計稅呢簡易計稅的稅費究竟用那個科目啊,建筑勞務的是的舉個例子收入價稅合計100成本價稅合計80借應收賬款100貸主營業務收入100÷1.03應交稅費簡易計稅,100÷1.03×3%借主營業務成本80÷1.03應交稅費簡易計稅,80÷1.03×3%貸,應付職工薪酬、工資等然后你繳納增值稅的時候是應交稅費,貸方減去借方20÷1.03×3%,按照這個來繳納。
您好老師 這道題不懂 股份還未支付時 借計管理費用, 我懂 ; 但是貸方的資本公積-其他資本公積是什么意思?都已經要付出去了 難道企業的資本公積還增加了嗎?
老師差額納稅全額開票,扣除的分包款,取得的發票還是正常按成本做賬就可以了是吧,也就是說所有不管是開出的還是取得的差額發票,都按發票不含稅金額確認成本和收入,稅額就可以,只是在申報的時候把差額后的稅費算出來
工商年報是按所得稅匯算之后的利潤呢還是按會計利潤填
會所買乒乓球桌,乒乓球,乒乓球框記入什么費用
老師,您好 請問由上級工會下文件通知的勞模療休養活動,往返路費由單位支付,這個應該記入哪個科目呢?可以記“差旅費”么?
老師,一般納稅人生產粽子是9個點開稅票還是13個點
老師,個人所得經營自然人客戶端,這里要簽訂三方協議,就是我這邊的個人所得經營的稅款要從賬戶上扣錢,就是公戶上扣錢,我這個要在哪里簽訂啊?
老師,公司目前是小微企業,但資產總額控制不了在5000萬以下了,如果把公司分成兩個公司,對減少資產總額會有幫助嗎?
老師,剛才補繳21年印花稅,沒有體現滯納金,是不是剛才我點的時候把是否和滯納金一起交給關掉了。如果沒有交滯納金,在哪可以交?
老師,放營業外收入對嗎?
對的,是的,是這么做的正確的。