你好,可以這么做的。
老師 我想問一下 我公司一直有增值稅留抵 這個月金稅盤服務費發票準備入帳 是不是抵稅的金額只能在報表上掛著 不能抵扣使用 我們是不用交增值稅的 可以優先使用金稅盤的稅額抵扣嗎
老師好,請問一般納稅人買的金稅盤和服務費,這個可以全額抵扣增值稅是吧?這個有時間要求嗎?我家每年的服務費,都沒抵扣增值稅那,這個都可以抵嗎,分錄怎么做正確啊…………
老師您好,如果本期有稅控盤服務費可以抵扣,但是又沒有發生業務交易不需要交稅,現在減免的服務費填進去就不在主表填了嗎,等有應納稅時再填主表的減免的金額嗎?
老師好,請問我去年交的稅盤服務費沒有抵扣增值稅,能和今年的服務費,一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務費時金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當期發生額里填560嗎?
老師 我問一下 比如當月金稅盤服務費入賬 進項稅額全額抵扣 但是當月增值稅額留底就不能在報稅軟件里抵扣 等到什么時候有稅款在抵扣完這樣一來賬套里 應交增值稅和報s稅軟件主表的期末留底稅額就不一樣了對嗎 差的就是這個沒底的服務費
是不是每個月的分錄最后做好憑證,資產負債表都要資產=負債+所有者權益才是正確的?
如果6月的薪資,8月才發,是否是在8月計提呢?
老師,響應文件是2024年12月16日發的,上面要求供應商那個提供參與本項目人員繳納社保證明復印件(近三個月)可中標的供應商提供了2023年12月到2024年11月的算是響應文件了嘛
老師,小微企業免稅部分記到了營業外收入,匯算清繳具體記到哪里呢
請問老師,公司給員工承擔的個人所得稅需不需要在匯算清繳時填增?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
你好,老師,請問公司有部分散單不開票,這部分需要無票收入可以不申報收入嗎?
請問老師我們是光伏發電公司,二月份我們收到的電費我確認收入了但是還沒開票,當時三月做的借銀行存款,貸:主營業務收入 應交稅費應交增值稅銷項稅 這樣對嗎,現在四月給他們開票
郭老師,籌備期的開辦費及其他費用,在沒有收入的時候這些都怎么做賬
老師,申報之前還是企業納稅信用為B級,現在納稅信用為D級,企業會不會面臨查賬?這個怎么處理?