同學,您好,沒有時間限制。、 借:應交稅費—應交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用
老師好,請問一般納稅人買的金稅盤和服務費,這個可以全額抵扣增值稅是吧?這個有時間要求嗎?我家每年的服務費,都沒抵扣增值稅那,這個都可以抵嗎,分錄怎么做正確啊…………
老師好,請問我去年交的稅盤服務費沒有抵扣增值稅,能和今年的服務費,一起抵扣今年2季度的增值稅嗎?就是抵扣560元。我去年交服務費時金額沒有填在電子稅局上面的表里,我可以直接在當期發生額里填560嗎?
老師,新企業購買開票軟件和支付服務費都是可以抵扣增值稅的吧?這些分錄要怎么寫啊?
你好老師,分支機構購買稅控盤 和 一年的服務費 取得增值稅電子普通發票,這個都可以抵扣稅款嗎?是全額抵扣嗎?
老師,我們公司十月末購買開票系統服務費,但是十月份沒有收入,那么這個服務費是不是可以等到下個月開票需要抵扣增值稅應納稅額的時候再做分錄?本月暫時先不做抵扣增值稅的分錄?
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬