同學(xué)你好 這個是正常的
建筑勞務(wù)清包工,小規(guī)模,4到6月份一共開具了500萬左右的發(fā)票,增值稅已經(jīng)全部繳納,但是實際發(fā)生的人工費(fèi)和費(fèi)用類總共才200萬左右,這種情況下應(yīng)該怎么辦?具體怎樣操作
建筑勞務(wù)清包工,開具的增值稅發(fā)票金額和實際結(jié)轉(zhuǎn)的收入有差異,這種情況下正常嗎?
小規(guī)模建筑勞務(wù)清包工,報表季度申報,4到6月份開具了500萬的發(fā)票,但是實際只發(fā)生了280萬成本,工程還沒有結(jié)束,后續(xù)還會有成本,這種情況下報表應(yīng)該怎樣做?增值稅按照500萬申報的,企業(yè)所得稅稅應(yīng)該怎樣申報
老師你好,我們是做建筑工程的,在異地施工。在項目地有個2%的預(yù)繳增值稅,這預(yù)繳中有可以抵扣的勞務(wù)和分包金額,回公司開票繳納差額稅款時,這部份勞務(wù)和分包的稅額還是可以抵扣的,是嗎
請問老師:我們是建筑公司,每個月都是按結(jié)算單收到發(fā)票付款,然后根據(jù)對方總包單位提供的金額開具發(fā)票收到工程款,這種情況下怎么確認(rèn)收入和成本呢?
調(diào)整22年制造費(fèi)用的折舊多計提2000元如何沖減調(diào)平,制造費(fèi)用已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本了
年報是按審計后的數(shù)據(jù)申報嗎?同第四季度數(shù)據(jù)不一樣,有沒有關(guān)系
老師,請問什么人需要交耕地使用稅了?
老師,企業(yè)是認(rèn)繳的兩個股東各持25萬,共50萬,沒有實繳,有未分配利潤,然后,減資了,剩20萬認(rèn)繳注冊資本,其中一個股東撤股了,就剩一個股東了,這樣減資有風(fēng)險嗎,屬于股權(quán)轉(zhuǎn)讓嗎?需要交什么稅嗎
個體營業(yè)直銷怎么年檢
自產(chǎn)自銷的農(nóng)產(chǎn)品能開專票嗎
醫(yī)美行業(yè),開票的稅率是多少
一個公司固定資產(chǎn)比例達(dá)到多少,算不正常
二手設(shè)備折舊多少年了
原價 折舊 清理 27049055.59 25894710.65 1154344.94 在資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表怎么填寫麻煩老師告訴我一下謝謝
這種情況下應(yīng)該怎樣處理?報表上應(yīng)該怎樣做?
你這個是四舍五入的差額吧
我按合同開了400萬的發(fā)票,但是現(xiàn)在進(jìn)度只有200
那你直接按照進(jìn)度來做收入