你好這個(gè)申報(bào)表,還有免稅收入嗎,沒有話,這個(gè)需要去大廳申報(bào),自己填寫不了,填寫12欄下面這個(gè),您需要問下您稅局口徑之前有學(xué)員反饋問稅局 稅局直接不填寫這個(gè)負(fù)數(shù),
小規(guī)模季報(bào),沖紅了一張第一季度免稅發(fā)票,申報(bào)表填在哪里呢
老師,小規(guī)模二季度普票免增值稅,紅沖了一季度的發(fā)票怎么申報(bào)呢
你好,小規(guī)模第一季度報(bào)增值稅(未達(dá)到起征點(diǎn)),沖紅了一張12月的發(fā)票,報(bào)表應(yīng)該如何填寫
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報(bào)第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負(fù)數(shù)銷售額該怎么申報(bào)呢
老師,我們是建筑公司,項(xiàng)目上面發(fā)生的食堂生活費(fèi),繳納的合同履約保函費(fèi)用計(jì)入什么科目啊
您好,好的,上面2分錄寫在2025年4月里,24年利潤表管理費(fèi)用減少43000,負(fù)債表的其他應(yīng)付款減少43000,未分配利潤增加43000, 老師您這個(gè)是24年賬不動(dòng),我想修改24年的賬,我上午把24年財(cái)報(bào)和季報(bào)已經(jīng)修改了,左右都是修改,想把24年分錄重新調(diào)整下,修改24年財(cái)報(bào)和季報(bào),老師您在受累幫我調(diào)整下24年賬上的分錄
把施工的活承包出去,對(duì)方開勞務(wù)費(fèi)發(fā)票可以嗎?
其他權(quán)益工具投資中處置時(shí)影響留存收益的金額=售價(jià)-初始成本,這個(gè)售價(jià)是凈售價(jià)還是實(shí)際收到售價(jià)
老師,小規(guī)模要開專票怎么開?
老師手機(jī)可以對(duì)公付款嗎
一般納稅人采購取得普通發(fā)票不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅直接去成本? 那普票既然不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 對(duì)應(yīng)投分送個(gè)人消費(fèi)集體福利是不是就不用視同銷售了?采購取得普票銷售的時(shí)候可以開普票也可以開專票?
一般納稅人企業(yè),這個(gè)月給員工補(bǔ)了14個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)金,15000千多元,本月如何記賬憑證啊?
老師請(qǐng)問一下,發(fā)上年績(jī)效獎(jiǎng)金是不是也是一樣的申報(bào)個(gè)稅,做賬一次記入管理費(fèi)用
老師,好。專利每年續(xù)費(fèi)怎么續(xù)
噢噢,好的
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
對(duì)了,那沖紅的3%的呢,直接抵減不含稅收入,然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來填可以吧
你好,你這個(gè)3% 之前咋申報(bào),是按3%交稅?不是,就這個(gè)直接抵減不含稅收入,然后根據(jù)應(yīng)納稅額把減征稅額倒擠出來填可以吧? 是的
是去年按3%專票交的稅
那這個(gè)就直接抵減不含稅收入 這個(gè)減征額填寫是這個(gè)1%不含稅銷售額乘以2%填寫,
好的好的
這個(gè)對(duì)應(yīng)減征額不包括這個(gè)3% 這個(gè)稅額
好的好的
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了