同學,你好 你先試一下,負數(shù)可能申報不成功,需要去大廳申報
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷售額不超過30萬的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個季度開了31萬多,那在增值稅申報里,可以只填30萬的銷售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個季度的沖紅不了???
老師,您好。我第四季度開票50萬,全年開了80幾萬。 現(xiàn)在申報第四季度時,提示本期銷售已達起征點,第10欄小微企業(yè)免稅銷售額不應有數(shù)。我該怎么申報
老師您好,我們是小規(guī)模納稅人,22年年底,開了一張普票,當時是免稅的,然后當時開了紙質上寫作廢,系統(tǒng)沒有作廢,在23年才發(fā)現(xiàn),23年這張普票作了負數(shù)發(fā)票,現(xiàn)在報第一季度的稅,稅務局說要去更正22年第四季度的稅,那么23年怎么做帳
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在申報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負數(shù)銷售額該怎么申報呢
小規(guī)模季度開票已超30萬,23年第一季度紅沖了一張22年的普票現(xiàn)在由報第一季度在免稅銷售額那行出現(xiàn)了負數(shù)銷售額該怎么申報呢
請問公司以前未建賬,去年的收入已入賬未開票,今年建賬,今年補開的發(fā)票怎么入賬?
居間費打公司賬戶,需要交什么稅,稅率多少
老師,我們是一邊干活一邊給部分錢,長期的活,開票都是后期,這種情況怎么做賬好些
電子稅務局取得了進項普通發(fā)票,一般納稅人企業(yè),不做賬會有問題嗎?
現(xiàn)在銀行貸款合同,是免印花稅的嗎
老師請問下帶扣代繳員工承擔部分工會經費怎么在電子稅務局申報
老師 公司21年6月買一輛車作為公車,但是2025.1月賣出10萬(需要價稅分離)我剛剛發(fā)現(xiàn)我在21年-2022年這車子折舊少7個月。我現(xiàn)在可以補嗎 補在賣2025.年2月嗎? 還是說 不用補 ,以賬上登記多少折舊來計算?@
老師,印花稅買賣合同是根據銷售額作為計稅金額還是價稅合計作為計稅金額啊
老師您好,工資沒這么高,但是公積金基數(shù)比工資高沒問題吧?
小微企業(yè)需要交印花稅嗎?比如貸款,購銷,運輸合同等,是減半吧?不是小微企業(yè)不減半是嗎?那我現(xiàn)在不是小微系統(tǒng)印花稅已經減半了,按照系統(tǒng)來還是要跟專管員反映呢??