這個(gè)申報(bào)不成功,你小于這個(gè)開(kāi)票系統(tǒng)會(huì)提交不成功的,清不了卡
老師好,我們是小規(guī)模納稅人,季度銷(xiāo)售額不超過(guò)30萬(wàn)的免繳增值稅,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)上個(gè)季度開(kāi)了31萬(wàn)多,那在增值稅申報(bào)里,可以只填30萬(wàn)的銷(xiāo)售額嗎?怎樣可以避免這9000多的稅呢,發(fā)票也用完了。上個(gè)季度的沖紅不了???
老師,我們是小規(guī)模納稅人,公司這個(gè)季度開(kāi)過(guò)10萬(wàn)的發(fā)票,一個(gè)季度是30萬(wàn)的免稅額是吧?現(xiàn)在要申報(bào)這個(gè)季度的增值稅,這個(gè)增值稅申報(bào)表怎么填寫(xiě)?10萬(wàn)填寫(xiě)在哪里?是填寫(xiě)在第一欄嗎? 那30萬(wàn)免稅額需要填嗎?
現(xiàn)在小規(guī)模45萬(wàn)免交增值稅,我這個(gè)月開(kāi)了55萬(wàn)1個(gè)點(diǎn)的,但是去年開(kāi)錯(cuò)了23萬(wàn)3個(gè)點(diǎn)的發(fā)票,我打算這個(gè)季度紅沖掉,那這個(gè)季度是不是銷(xiāo)售收入就只有32萬(wàn)了,就可以免增值稅了。
請(qǐng)問(wèn)老師小規(guī)模納稅人季度不超過(guò)45萬(wàn)免征增值稅,附加稅是季度不超過(guò)30萬(wàn)免稅,假如這個(gè)季度銷(xiāo)售了40萬(wàn),增值稅免了,而附加稅是根據(jù)實(shí)際繳納的增值稅作計(jì)稅依據(jù)的,所以也免稅嗎?還是根據(jù)課件講的超過(guò)30萬(wàn)減半征收,假如增值稅發(fā)票上稅額是4000,附加稅是4000×7%×50%嗎?麻煩老師了
一、增值稅小規(guī)模納稅人(以下簡(jiǎn)稱(chēng)小規(guī)模納稅人)發(fā)生增值稅應(yīng)稅銷(xiāo)售行為,合計(jì)月銷(xiāo)售額未超過(guò)10萬(wàn)元(以1個(gè)季度為1個(gè)納稅期的,季度銷(xiāo)售額未超過(guò)30萬(wàn)元,下同)的,免征增值稅。 老師,如果第一個(gè)月15萬(wàn),第二個(gè)月8萬(wàn),第三個(gè)月5萬(wàn),季度不超過(guò)30萬(wàn)是不是也可以免增值稅?
老師,飛機(jī)票是按(票價(jià)+燃油附加費(fèi))/1.09*0.09算的是嗎?不用行程單上的民航發(fā)展基金50
老師,我們做中介公司,幫一家公司做融資,然后這家公司給我們200萬(wàn)中介費(fèi),這比算是居間費(fèi)嗎?我們?cè)趺床拍芎侠砟贸鰜?lái)自己手上?
郭老師,工程服務(wù)有銷(xiāo)售五金制品營(yíng)業(yè)范圍,他平時(shí)開(kāi)工程服務(wù)9個(gè)點(diǎn),現(xiàn)在有銷(xiāo)售開(kāi)13個(gè)點(diǎn)嗎,有9個(gè)點(diǎn)也有13個(gè)點(diǎn),增值稅會(huì)自動(dòng)取數(shù)嗎,還是需要13和9的分開(kāi)填
老師,您好,企業(yè)第一至第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表與申報(bào)的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)不一致(利潤(rùn)表,資產(chǎn)負(fù)債表,現(xiàn)金流量表都不一致),但是在第四季度的時(shí)候三張報(bào)表賬上和申報(bào)數(shù)據(jù)對(duì)上了,請(qǐng)問(wèn)年報(bào)申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表按第四季度的申報(bào)?然后企業(yè)所得稅年度匯算清繳的數(shù)據(jù)可以根據(jù)賬務(wù)上的科目余額累計(jì)數(shù)填列嗎?
老師,外經(jīng)證是開(kāi)一次發(fā)票開(kāi)一次跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告,還是一次按合同開(kāi)跨區(qū)域涉稅事項(xiàng)報(bào)告啊
差旅費(fèi)屬于什么費(fèi)用 屬于銷(xiāo)售費(fèi)用還是管理費(fèi)用
老師好,我們現(xiàn)在公司名下的舊鏟車(chē),想以舊換新,老板意思是直接讓對(duì)方拉走,然后新的鏟車(chē)直接價(jià)格減掉,這樣能行嗎??我賬務(wù)怎么處理?著急在線等。
請(qǐng)問(wèn)我店有公費(fèi)團(tuán)建或者去旅游可以報(bào)銷(xiāo)嗎?
你好!高新技術(shù)企業(yè)光電最新的稅務(wù)政策是什么?
現(xiàn)金日記賬可以中途過(guò)賬對(duì)賬嗎
老師,那現(xiàn)在已經(jīng)超過(guò)了30萬(wàn)的額度,可以先填實(shí)際發(fā)票金額,等申報(bào)完后。再清卡匯總反寫(xiě)后,重新開(kāi)張發(fā)票,沖紅上個(gè)季度的31萬(wàn),使它低于30萬(wàn),再修改申報(bào)的增值稅表
這樣做可以不呢?
再清卡匯總反寫(xiě)后, 這個(gè)就處理不了,。不一樣就比對(duì)申報(bào)不通過(guò),
那這個(gè)月繳納的稅就得繳納9463多元嗎(315444?0.03=9463)
我們做紙碗利潤(rùn)一個(gè)月2萬(wàn)多元,老師又沒(méi)有方法可以減免增值稅呢
你開(kāi)發(fā)票開(kāi)3% 不是1%?這個(gè)增值稅沒(méi)有好的辦法,還有去找專(zhuān)管員哭窮看可以按小于30萬(wàn)申報(bào)不
老師,那今年的增值稅稅額,是申報(bào)完后就需要繳納的嗎?不像企業(yè)所得稅,可以暫緩到明年再繳納
是的,這個(gè)增值稅不能緩繳這個(gè)