您好,可能要去大廳申報了。 小規(guī)模沖紅發(fā)票申報:小規(guī)模納稅人開具紅字發(fā)票后,按照紅字沖減后的實際銷售額跟銷項稅額申報納稅。如果當(dāng)月的銷售額不夠沖減,實際銷售額跟銷項稅額是負數(shù)的話,要去稅務(wù)大廳填表申報,因為申報系統(tǒng)不允許單位自己保存負數(shù)申報表。
你好,小規(guī)模納稅人,核定征收,上個季度有張發(fā)票開錯稅率,這個季度沖紅開出正確的金額,如何填寫增值稅申報表
老師,我是小規(guī)模企業(yè) 本月開發(fā)票未達起征點,按1%開的票 本月季度申報,增值稅主表銷售額欄怎么填寫呢?主表第9行怎么填寫呢
小規(guī)模納稅人未達到月度未達到10萬元的收入,季度30萬,這個在增值稅申報表申報的時候,是不是填在未達起征點銷售額那一行里面
老師,小規(guī)模納稅人第四季度開了普票20000,未達起征點,申報增值稅時,要不要填寫增值稅減免稅申報明細表?我在主表填了3%的免稅額
你好,小規(guī)模第一季度報增值稅(未達到起征點),沖紅了一張12月的發(fā)票,報表應(yīng)該如何填寫
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費銷售費用:0.00,業(yè)務(wù)招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實申報業(yè)務(wù)招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領(lǐng)款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農(nóng)業(yè)小規(guī)模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業(yè)執(zhí)照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業(yè)所得稅嗎?
高新企業(yè)所得稅匯算清繳怎么填寫?
不是的,比如我開票系統(tǒng)的未含稅銷售額20萬,報稅系統(tǒng)是2560,在本季度沖紅了一筆12月的560,導(dǎo)致開票系統(tǒng)和報稅系統(tǒng)數(shù)據(jù)有差異,那我應(yīng)該按哪一個為準(zhǔn)。
您好,實際銷售額 扣 紅沖后的 差額申報。這個系統(tǒng)巴哥大,我申報總是提示附加稅不對,明明都是系統(tǒng)系統(tǒng)自己算的