您好 請問什么原因需要進項稅額轉出 是被稅務查到的么 當期勾選認證的稅額也是33113.22么 認證多少 轉出多少?
老師,您好,19年9月份增值稅申報表進項稅額抵扣了6張票稅額是331137.22。稅務局讓把這項轉出并補稅。我這個申報表附件二進項稅額明細表這么填可以么?
老師,您好,19年9月份增值稅申報表進項稅額抵扣了6張票稅額是331137.22。稅務局讓把這項轉出并補稅。我這個申報表附件二進項稅額明細表這么填可以么?
老師您好,19年有抵扣的稅款33113.22,現(xiàn)在需要做進項稅額轉出,并且重新申報19年9月的增值稅。您看看我這個19年的新調整后的附表二對么?
老師,19年11月的時候申報增值稅,銷項稅額11萬,進項稅額10萬,有留抵稅額5萬。所以沒繳納增值稅。因為現(xiàn)在稅務機關發(fā)現(xiàn)抵扣的稅款都是虛開發(fā)票,要求做全部進項稅額轉出補稅,并且重新繳納2019年11月的增值稅如果我重新申報19年11月增值稅表的時候,是繳納11萬的增值稅么?不需要在扣除留抵的5萬吧。
老師,您好。3月份的時候,稅務局打電話讓我把19年-22年已經(jīng)抵扣但是不能抵扣的進項稅轉出,當時轉出的時候,是在每年的12月份增值稅報表中進行修改的。就是19年的在19年12月改的,后面幾年也是這樣改的,這個轉出的金額,現(xiàn)在可以一次性在2022年匯算清繳時調減嗎?
老師,研發(fā)支出費用化支出未形成無形資產(chǎn)的,假設是100萬,那么扣除是100萬還是150萬
我公司是商砼企業(yè),現(xiàn)在自產(chǎn)的商砼,硬化場地,修建辦公樓,該怎么做賬?
老師,社保扣款提示三方協(xié)議繳款異常怎么回事
資產(chǎn)負債表日,以外幣計價的交易性金融資產(chǎn)折算為記賬本位幣后的金額與原記賬本位幣金額之間的差額計入公允價值變動損益。老師啥意思能不能舉個例子
小規(guī)模公司,銷售貨物25萬,與賣了自家不動產(chǎn)200萬,報稅的話,25萬免增值稅,200萬的不動產(chǎn)要交5%的增值稅,城建稅減半,兩費全免嗎?老師
怎樣讓刷新之后的透視表自動帶邊框線
換了金蝶kis云 他們那個應交稅費的借方余額 是在報表項目中 其他流動資產(chǎn)體現(xiàn) 這能行嗎? 我以前系統(tǒng)都是在應交稅費的期末余額負數(shù)提現(xiàn)
殘疾人在個稅上有沒有優(yōu)惠政策?
老師,請我問一下我們之前有個砂廠去年7月份時候就停產(chǎn)了,但是當時產(chǎn)的砂子還有點,我現(xiàn)在能開票么?
老師,差額征收案例銷售貨物收入25萬,不動產(chǎn)收入200萬,銷售貨物的是免征的,不動產(chǎn)征收10萬的稅,那小規(guī)模填寫尾巴稅按照10萬減半嗎?一稅兩費都減半嗎?減免表也要填嗎?
對,認證33113.2,轉出33113.2。因為對方公司失聯(lián)說虛開。現(xiàn)在讓重新申報19年9月的稅款。
那這樣填寫申報正確的
我主申報表您看看對么?
對的 進項稅額全部轉出 按照銷項稅額繳納當期增值稅