你好,這個具體的是什么原因需要轉出,是簡易計稅或者是免稅對應的嗎?
老師,我有一筆2019年的進項稅,在19年應該做進項轉出但是沒做,申報表在2019年已經做了進項轉出,在1月份的時候做了進項轉出,然后這筆錢在1月份也繳納了增值稅,會計分錄怎么做?現在因為這一筆申報表和賬上留底總是對不上。
請問20年11月份收到專票車輛的保險費用,合計不含稅金額是11811.74元,稅額708.71元,稅額已經抵扣,今年的5月份之前已經匯算清繳過了,請問要再次修改匯算清繳的話,不含稅金額需要在期間費用明細調增,那稅額呢?需要在匯算清繳直接修改嗎?還是等下個月申報增值稅時,進項稅額表那里填寫轉出708.71元?
老師,我們今年加計抵減的政策通過了,現在專管員說去修改全年的報表,我想問問,因為我們今年只有1月份交了增值稅,那我修改的時候能不能只修改附表四,之前每個月的進項加計抵減額先不抵扣,都留到年底有銷項的時候再抵,這樣是不是就只需要修改今年每個月的附表四就可以呢
12月份的增值稅已經申報了,但是發現了之前的兩筆用于福利的進項稅已經抵扣了,賬上我在12月份做轉出處理,但是申報表沒法改了,可以在1月份申報的時候弄么,但是這樣申報報表的時候,增值稅的金額可能也對不上了
老師,您好,稅務打電話讓我把2019年到2022年已抵扣但是不能抵扣的進項稅轉出,修增值稅報表是在每年12月份的增值稅申報表中修改的,這樣的話,財務報表怎么修改,是每年修改每年的,還是做2022年匯算清繳時調整到2022年中,修改2022年的財務報表
老師,審計年報,給我們的初稿固定資產里的折舊費用期末數據跟我給他提供的資產負債表不一樣???這是啥情況?
請問:50歲,私人企業主辦會計,中級會計考過了,現在往哪方面發展?迷茫
老師,如果兩家公司是同一個法人,那請問可以用同一個地址嗎?一家是市區的,一家是園區的,是同一個法人
老師,請問法人能從公司借款嗎
就是廠家給我們的返點,正常情況下我們是需要開發票給廠家繳納增值稅的。如果我們沒有開發票給廠家,那這筆返點就需要進項稅額轉出?
個人經營所得,要是0收入,有交社保的,申報可以直接零申報不填收入和費用嗎
請教一下,非常感謝!2021年12月1日的當月不是也應該計提折舊嗎?(固定資產停用當月也應該計提折舊)為什么題目里面不計提折舊
從報關單到電子稅務局退稅的流程?報關單可以在電子稅務局退稅的前提是必須已收匯嗎?
雙抬頭報關單要在稅務數字賬戶進行報關單的采集,這里的雙抬頭報關單是什么意思,我們是外貿企業
老師,匯算清繳時候,固定資產累計折舊數在哪里取的
對免稅對應的
我們收供暖費,有免稅的,也有交稅的,但是買燃氣的進項稅全部抵扣了,所以需要把免稅對應的部分轉出
是的是的,那需要納稅調減。
那我2022年匯算清繳時一次性調減也可以是吧
是的是的,可以的,可以這么做。
好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。