你好這個不能抵扣需要取得etc那個電子發票,才可以抵扣 你好這個出差做差旅費這個
老師,這種過路費,說是可以抵扣,是怎么抵扣啊!還有就是我現在看到這個發票分錄是不是應該借管理費用—市內交通費,貸,其他應付款—王
我想問下各位老師,收到一張專票不需要抵扣,所以我當時做的分錄是借管理費用 貸應付職工 借應付職工 貸其他某某 然后結賬了 但是上司說的是 就算不抵扣 也要先抵扣再稅額轉出 現在要沖銷這筆分錄 應該正確的怎么做這個不抵扣發票 謝謝
老師我8月的時候有個報銷款的普票沒有抵扣。 可是這個月又要抵扣了,款都已經走流水走了, 8月的賬: 借:管理費用,辦公費 貸:其他應付款,xx 借:其他應付款 貸:銀行存款。 所以這個月又可以抵扣了,我該怎么做這筆賬?
老師我把通行費的分錄寫錯了但是賬是8月份做的通行費不是能抵扣嗎這個車是公司的,一開始我是這么寫的分錄借管理費用-通行費貸其他應付款-法人墊付的,后來發現這個發票能抵扣正確的分錄應該是借管理費用,應交稅費-進項稅,貸其他應付款款-法人,那我一開始的分錄怎么改
您好老師過路費發票不是能抵扣嗎,但是我收到發票的時候分錄是,借管理費,貸應交稅費進項稅但是在系統里還沒抵扣呢收到過路費發票這樣做分錄對嗎
土方工程包工合同,開具什么發票內容?建筑勞務費發票可以嗎?
法人在三家公司同時報了個稅,現在個稅匯算清繳才發現要交很多個稅,老板不愿意我現在把24年多做的那部分工資刪除更正,把其中兩個公司做上的現在改成0,我不想改24年匯算清繳,我已經做完了,我能不能把減掉的工資在25年第一季度所得稅預繳里在期間費用進行更正,通過增加幾個新員工化解掉
老師,我公司做跨境電商,從國內采購通過電商平臺賣給外國人,平臺扣除管理費,相關稅費后是我們的收入,我們這部分收入還需要申報增值稅嗎
老師請問一下公司有末尾淘汰制對公司有沒有影響
老師,個體戶的員工從哪里申報工資呀?
公司在別人那里買了一塊土地,交了契稅和印花稅,然后,后面要在土地上建廠房和辦公樓,請問這個契稅和印花稅應該做什么會計科目分錄
轉了10萬保證金,然后最后只收回來5萬,差額怎么做賬?
我把應該掛在其他應收款掛到營業外收入。科目掛錯了 那匯算時候這怎么調
老師你好,重分類報表是怎么產生的,是自己調整科目的嗎
請問,當月開票的貨款,當月收到錢,科目是不是可以不用 寫應收賬款,直接做銀行存款 就可以吧?