你好 你需要抵扣的嗎
老師,這種過路費,說是可以抵扣,是怎么抵扣啊!還有就是我現在看到這個發票分錄是不是應該借管理費用—市內交通費,貸,其他應付款—王
老師,我沒有收到對方發票,但是認證了這個票,當時分錄是這樣寫的,借應交稅費-進項稅,貸:應交稅費待抵扣進項稅,到時候收到發票怎么做賬
老師,沒有收到發票,但是我抵扣了這個票,我當初只做了一個,借:應交稅費-進項稅 貸應交稅費-貸抵扣進項稅 現在收到票了怎么做
老師,我們購買辦公用品收到專用發票,專用發票本月已經認證了, 但是本月沒有那么多銷項,本月不想抵扣這張專票,想以后有銷項的時候在抵扣,分錄是這樣嗎? 借:管理費用 應交稅費_應交增值稅進項稅額 貸 銀行存款 分錄對嗎?
籌備期收到的進項稅發票不抵扣也要勾選嗎?籌備期,收到暫不抵扣的進項稅發票,分錄:借:管理費用-開辦費 應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 貸:銀行存款,?這樣對嗎?
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
先不抵扣只是收到發票
因為沒有銷項呢
借管理費用 應交稅費待認證 貸銀行
老師我要是這樣做分錄就是在系統里已經勾選抵扣進項了對嗎
那我做錯了應該把以前的都沖銷從做分錄對嗎
比如一直都沒認證等到4月在認證所有的發票,那就都做到4月里發票也需要粘貼到4月里嗎
你把這個進項 改成應交稅費帶認證,沒有認證的做這個
老師現在改不了了,那還是以前的2023年的賬呢,我在一月份里咋改
先沖銷以前的分錄在更正,然后在做正確的分錄
老師分錄怎么修改
老師我以前做錯的是不是不用都修改就是把,借應交稅費待認證,貸應交稅費進項稅,這樣不是就改過來了嗎不用全更改對嗎
你好可以 可以這么做的