你好 你們是簡易計稅的嗎
老師,我是小規模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應該怎么填?
老師,小規模納稅人開的1%專票,甲方說開錯了,收回紅沖后,重新開具3%的專票(一般納稅人),請問老師增值稅申報表怎么填?
小規模納稅3月開具增值稅專用發票20萬元1%稅費,4月沖紅重開了,需要1%的稅率。增值稅申報怎么報
老師,小規模納稅人開具了3%專票怎么填報增值稅納稅申報表附列資料
老師,我公司11月是小規模納稅人,開了2張3%稅率的專票,12月后我公司升為一般納稅人,開票稅率是6%,今年1月紅沖了2張11月開的3%的專票,請問填1月增值稅申報表時怎么填?紅沖的3% ,銷售額為6萬元填在表1哪里呢?
車輛保養需要哪些手續給財務?公司辦公室
老師,請問4s店把配件賣給其他公司,庫存結轉是做費用還是做成本
我這個第一項是63.6元,然后這個是折扣9折以后的金額,發票上必須體現9折這個咋開
老師公司與公司之間可以無償借款嗎,1年之內
發票額度210000,結果開了一張310000的發票也能開的,怎么回事
銷售部領用的辦公桌椅到期報廢,才用一次攤銷法,收入直接沖減費用,在貸方提現,編制記賬憑證。。原始價值3000元,賬面價值零元,殘料價值,240元,現金收訖,根據內容編制記賬憑證,若有除不進的情況,保留兩位小數
老師 我是代賬公司的 剛接手的一家公司 他們是新能源發電的 24年的時候呢 他們從建筑公司買了好多材料 然后自己修建的工程項目 但是這些呢 全部被做到成本里去了 現在客戶就是要求要把這些計入固定資產里 請問老師應該怎么做呢 難不成只把科目調成固定資產嗎 那我24年的報表要調嗎 如果要調 那折舊又該從啥時候開始計提呢
@郭老師,24年補繳了23年的稅款1000元,在24年賬上做的以前年度調整。請問在做24年所得稅匯算清繳時將1000元填在“納稅調整項目明細表——跨期扣除項目”的“調減項”嗎?這樣填寫對嗎?
老師,再生資源一般納稅人公司,開具3%專票,進項都是從個人那里收的沒有票,那這個進項票咋取得呢?謝謝老師
銷售部領用辦公桌椅到期報廢,采用一次攤銷法,收入直接沖減費用在貸方提現。原始價值3000元,賬面價值0元,殘料價值240元,現金收訖
是的,老師
發票1%的稅率/3%在3%銷售額填寫
一般納稅人增值稅納稅申報表附列資料一(本期銷售情況明細)
是的 在3%服務簡易計稅里面
主表里填上期已繳納的稅費,余下的就是本期應補的2個點的稅費,對嗎?老師
你們有預繳的嗎 之前申報的不影響
2020年(小規模納稅人)12月開的1%的票,2021年1月已繳納稅費287.99,2021年(升一般納稅人)2月收回12月開的票紅沖,同時開具3%的票,收入減少,稅額增加。不知增值稅申報表怎么填寫?
3%填寫 自己需要換算下不含稅銷售額 讓他的稅額保持一致
-559.21,剛好是應補稅額
你不是開了3%的嗎?這兩個不就相抵扣了,合計填寫進去就可以
就是填不來
負數發票金額稅額分別寫出來,然后3%的寫出來。
填主表嗎?老師
不是主表 是在副表一里面填寫
填表幾老師
你好 附表一 這個里面的