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老師,我是小規模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應該怎么填?

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老師,我是小規模,上季度代開專票開錯了,這個季度紅沖后又重新開了,增值稅申報表我填寫錯了,應該怎么填?
2021-01-07 06:48
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-07 06:49

您好 沖紅的金額跟稅額和重開的金額跟稅額一致的話 申報表填0

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快賬用戶2931 追問 2021-01-07 06:52

沖紅的是貨物,重開的勞務,

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齊紅老師 解答 2021-01-07 06:53

那這樣填寫申報表可以的 您本期應納稅額減征額怎么金額不一樣

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快賬用戶2931 追問 2021-01-07 06:56

負數是表格自己跳出來的,后面是我填寫的實際減征的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 06:58

那您上期減征額是系統自動帶入那個金額么

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快賬用戶2931 追問 2021-01-07 06:59

是的,負數是自帶的

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齊紅老師 解答 2021-01-07 07:06

那您正數發票什么原因減征額跟紅字發票金額不一致

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相關問題討論
您好 沖紅的金額跟稅額和重開的金額跟稅額一致的話 申報表填0
2021-01-07
你好,一正一負直接零填寫就行
2023-07-08
1.在申報表的主表上,將百分之一普票的銷售額和稅額填寫在相應的欄次內。 2.將百分之一普票對應的進項稅額填寫在申報表主表的上半部分“本期進項稅額明細”中的“份數”和“金額”欄內。 3.將沖紅后重新開具的百分之五普票的銷售額和稅額填寫在申報表主表的相應欄次內。 4.如果在同一個申報期內有開具增值稅專用發票或其他增值稅應稅勞務的銷售額和其他稅額,也需要填寫在申報表主表上。 5.在申報表主表的“本期進項稅額明細”中填寫相應的進項稅額信息。 6.根據實際情況填寫其他申報表中的相應欄次信息。 需要注意的是,具體的填寫方法可能因地區而異,您可以根據當地稅務部門的要求進行填寫。同時,確保您的申報表數據準確無誤,以免產生不必要的稅務風險。
2023-10-23
你好 是一種發票的總體收入是負數了嗎 如果是這個可能不少省份是需要大廳申報的 坐標河北 我們這答復您本期貨勞或服務中不含稅銷售額合計如果是負數,這種保存會有報錯,和稅局校驗不符,所以不能通過網上申報了,需要您到所屬稅局大廳申報的。 如果不是總體負數 就是專票:按正數發票-負數發票填寫就可以 以及普票:按正數發票-負數發票填寫就可以
2023-07-16
您好 稅率要按3%的填寫
2021-01-11
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