你的抵扣發票少的話,選擇小規模的比較合算,你要開什么業務的?
老師你好,請問如果我要開公司,想給其他公司開票,那我應該選什么一般納稅人還是小規模納稅人?一般納稅人剛成立后沒有進出票用交稅嗎?
你好,老師想問下,我們想開兩個公司,一個一般納人(以批發為主),一個小規模(以零售為主),因為小規模用不上進項票,由一般納稅人公司買進,然后銷售給小規模不給他開票可以嗎?會有什么風險???
老師您好,我們公司開始是小規模,后來轉了一般納稅人,在一般納稅人期間勾選了小規模時期開具的專票,這個稅務局讓進項轉出。還有什么好方法呀?如果我轉出成本呢,可以嗎?
有一個公司欠我們發票,但是他那個公司是小規模納稅人,他還有一個一般納稅人,然后我們公司需要13點的增值稅發票,有什么辦法讓他用一般納稅人開
你好,老師,我們公司的一般納稅人,給我們公司的小規模納稅人開進項發票,也就是一般納稅人的開的銷項發票,小規模和個體客戶收到的進項發票,一般納稅人開成專票項項好還是普票好點
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
比如鋼筋之類的
不管是一般納稅人還是小規模,你得有成本的發票,要不現在容易出預警。
如果是小規模納稅人,能接外賬嗎?
能接外賬是能做外賬嗎 可以做的
能接外賬?
那小規模是如何交稅的
能接什么意思 你給別人代帳嗎 能
一、對月銷售額10萬元以下(含本數)的增值稅小規模納稅人,免征增值稅。 二、對小型微利企業年應納稅所得額不超過100萬元的部分,減按25%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅;對年應納稅所得額超過100萬元但不超過300萬元的部分,減按50%計入應納稅所得額,按20%的稅率繳納企業所得稅。 上述小型微利企業是指從事國家非限制和禁止行業,且同時符合年度應納稅所得額不超過300萬元、從業人數不超過300人、資產總額不超過5000萬元等三個條件的企業。 從業人數,包括與企業建立勞動關系的職工人數和企業接受的勞務派遣用工人數。所稱從業人數和資產總額指標,應按企業全年的季度平均值確定。具體計算公式如下: 季度平均值=(季初值+季末值)÷2 全年季度平均值=全年各季度平均值之和÷4 年度中間開業或者終止經營活動的,以其實際經營期作為一個納稅年度確定上述相關指標。 三、由省、自治區、直轄市人民政府根據本地區實際情況,以及宏觀調控需要確定,對增值稅小規模納稅人可以在50%的稅額幅度內減征資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅(不含證券交易印花稅)、耕地占用稅和教育費附加、地方教育附加。 四、增值稅小規模納稅人已依法享受資源稅、城市維護建設稅、房產稅、城鎮土地使用稅、印花稅、耕地占用稅、教育費附加、地方教育附加其他優惠政策的,可疊加享受本通知第三條規定的優惠政策。
目前增值稅稅率百分之一
對,就是給別人代賬
那一般納稅人呢?
增值稅銷項減去進項 所得稅看上面第二條 其他的不減半
那小規模升一般納稅人需要什么條件?
連續累計11月收入五百萬 或者自己申請
開公司會對生產地方注冊地有要求嗎?
有實際地址 你們是商貿的居民樓是不可以的