同學,你好 這個需要進項稅額轉出的,轉到成本或者費用
老師,我們這個月轉一般納稅人,有前期賬款未付發票未開,對方可以開具專票。但是這是小規模納稅人是發生的業務,現在成一般納稅人了,可以抵扣進項嗎
老師,我公司是新公司,是小規模,但老板買設備讓人開專票,我現在是不是必須得轉一般納稅人才讓人開專票呀,其次,我轉完一般納稅人了,可還在籌備期,沒有銷項,可以讓人開進項嗎,如課開了可以留以后在認證(365天內)嗎,我賬務處理先放待抵扣進項稅還是怎處理
我公司現在是小規模納稅人,可能到11月份就轉成一般納稅人了,那么在小規模納稅人期間所產生的成本費用專票暫時不要開進來,現在的成本費用暫估,等公司轉成一般納稅人后把小規模納稅人期間的成本費用發票全部開成專票,我公司可以多抵扣進項,這樣可以嗎?合法嗎?請老師詳細解答一下,謝謝老師了!
老師您好,公司成立是開幼兒園的,買了土地自建,籌備期是小規模納稅人,如果后期轉為一般納稅人,原來的進項可以抵扣嗎
你好老師,以前我們公司是小規模納稅人,后來升成一般納稅人了,但是升了一般納稅人之后又抵扣了小規模期間取得的專票。現在稅管員讓做進項稅轉出,請問怎么轉?會涉及補稅嗎?
老師 我想問一下會務費扣除是怎么操作的,會務費稅前扣除,他的賬務處理是什么樣的
你好,老師,之前公司車是貸款買的,一部分是公司賬戶轉的,剩余的是每月還貸款,是扣法人個人賬戶?之前的分錄是,借:固定資產 貸應付賬款-某某汽車銷售公司 現在剩余部分的本金,法人現在還清了。分錄怎么寫?貸款的利息分錄怎么寫?
老師,稅種核定技術服務,可以開現代服務嗎
老師,我們給客戶的產品代加工,然后主料是客戶提供的,就只有包裝類的紙箱是我們提供的,是預制菜,然后是生制品,那銷項稅率是13%還是9%?
公司扣了員工一筆行政扣款,從工資中扣的,原因是因為寢室衛生條件差,侵害了公司寢室衛生的扣款,這筆款要怎么入賬,做營業外收入,罰沒利得合適嗎
小規模納稅人 更正申報 第一季度 開的百分之3專票 主表應該怎么填老師
老師,再生資源公司所得稅有什么優惠沒?謝謝老師
老師好,我們從事餐飲業原材料供應商,因為商品質量問題,我們對供應商的罰款計入營業外收入,還確認銷項稅額嗎?
我們合作的一家公司是投資公司,主營商務服務。 現在簽署了一項市場推廣服務費的合同,他們說只能開3%稅率的服務費 請問,就算是小規模納稅人,能取稅務局代開6%的服務費嗎?
老師,我想問下餐飲公司,怎么做原材料的成本核算呢,分攤比例該怎么定制合理一些呢
轉出需要補違約金嗎?
同學,你好 不需要的
是2022年2月抵扣的
同學,你好 如果涉及補繳增值稅,那會有滯納金的
正確的方法是什么呢?
同學,你好 上述進項稅額轉出,就是正確的方法
就是有補交增值稅,抵扣了小規模期間15000元,需要把這部分轉出,這部分就要交15000元+滯納金?
同學,你好 嗯嗯,是的
怎么做,修改抵扣當期的增值稅報表?
這個滯納金會讓會計補交嗎?因為是會計失誤導致的
同學,你好 對,修改當期的增值稅報表,進項稅額這筆不能填入
電子稅務局怎么操作呀?在哪個界面里面
同學,你好 往年的申報表更正,不能在電子稅務局操作,需要在稅務局大廳操作
電子稅務局申報不了啊
同學,你好 更正往年的申報表,要去大廳
啊,需要帶什么東西去啊
同學,你好 更正好的申報表、公章,經辦人身份證
好的,謝謝老師
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝