你好,上面25欄那個是填你上個月的應交稅費,期末未交稅是本月銷項減進項的應交稅費
老師,我申報本期增值稅的時候,彈出錯誤信息說這兩個地方數據要一致,請問這兩個地方數據分別代表什么意思呀?下面那個數據是默認出來的
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細那里,那個表上那個數據,導入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進去的數據就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調賬? 就是我賬上的科目數額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因導致的,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應交稅費-應交增值稅科目 借方余額)
各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發(fā)生額里面有個數據170.84,本來是這個月銷減進是4495.3,但是應納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點一下,謝謝
請問分局給了21年和22企業(yè)所得所得稅數據,讓我更改這兩年企業(yè)所得稅年報,我根據他的數據填好企業(yè)所得稅年報表了,稅款也已經繳納了,請問我下面還要做什么工作嗎,(我的意識的這兩年的企業(yè)所得稅年申報表上我改了一個數據,會不會導致其他地方有什么變動,需要我完善這個工作呢)?還有就是分局說弄好了之后把東西帶過去給他看看,我?guī)督o他看呢
老師,我想問下,我按照賬面的收入去申報增值稅的時候,稅務那邊出現這個銷項數據比對不一致但是我們收入的確認不是按照發(fā)票來的,那我該怎么保持賬表一致呢
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
你好,請問內賬,這筆分錄怎么寫?
老師,做休閑食品,面試食品銷售公司總賬會計要注意什么?
2025年北京市一小規(guī)模納稅人咨詢服務公司購買了一輛價值200萬元的車輛,請問老師可否一次性計入成本呢?謝謝