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各位老師,大家晚上好,就是一般納稅人,申報增值稅的時候,有附表四上面有個二、加計抵減情況,在序號6的本期發生額里面有個數據170.84,本來是這個月銷減進是4495.3,但是應納稅額合計里面是4324.46,然后表四里面有170.84,我想請教一下各位老師,這個170.84是個什么意思呢。請老師們指點一下,謝謝

2022-10-06 22:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-10-06 22:48

你好,這是170.84是生產、生活服務業有加計進項稅額加計抵減的政策,所以他是根據當期進項稅額的10%或15%計算出來的,具體是10%還是15%,要看你們的企業性質。

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快賬用戶1296 追問 2022-10-06 22:51

老師,我們是快遞公司的,這個是多少呢,這個的賬務處理怎么做,老師,就是這個170.84

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齊紅老師 解答 2022-10-06 22:55

10%的扣除,你們這月的進項稅是不是1708.4 ?借:應交稅費-加計抵減稅額? 170.84 ? ? ? 貸:其他收益? 170.84

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快賬用戶1296 追問 2022-10-06 22:59

是的,老師,就是這個8月份報稅時忘記做加減抵扣了,補9月份行不行!

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齊紅老師 解答 2022-10-06 23:06

你扣過款了沒?如果沒有可以改一下? 如果扣過了,下月也可以。

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快賬用戶1296 追問 2022-10-06 23:28

正因為扣過款了,才問老師下月可以補扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-10-06 23:30

可以,下月扣可以的。

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你好,這是170.84是生產、生活服務業有加計進項稅額加計抵減的政策,所以他是根據當期進項稅額的10%或15%計算出來的,具體是10%還是15%,要看你們的企業性質。
2022-10-06
你好 具體要看你的申報表是否填寫有誤,如果核查無誤還是不能解決問題,可以撥打稅務熱線,客服會細致告知申報表填寫格式
2021-12-03
需要交稅才會體現, 第5列是不是形成期末數了?
2020-11-14
你好,是的,你實際能抵減多少就填多少就行了,進項大于銷項不用交稅
2022-06-17
你好,不可以的,因為小規模期間是不可以抵扣的,取得發票的交易時期是小規模
2023-10-10
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