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請問老師,如果買進原材料一批,增值稅專用發票金額為5300元。應交增值稅怎么計算?稅率13%。會計分錄借方應交增值稅-進項稅額應該填多少呢?

2021-01-31 00:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2021-01-31 00:58

你好,增值稅發票上的金額是不含稅的,進項稅為5300*13%

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快賬用戶2005 追問 2021-01-31 00:59

不用價稅分離嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-01-31 00:59

你好,不用的哦,5300是不含稅的,價稅分離是指含稅價

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快賬用戶2005 追問 2021-01-31 01:00

謝謝老師

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齊紅老師 解答 2021-01-31 01:01

不客氣,有幫助的話麻煩給個五星評價,謝謝

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你好,增值稅發票上的金額是不含稅的,進項稅為5300*13%
2021-01-31
你好。 本題回復如下:
2021-01-31
您好!繳納增值稅就是按正常的專用發票的稅額交哈,因為我不知道你稅率多少,就是拿發票票面金額不含稅乘以稅率為增值稅哈。
2021-01-31
你好需要計算做好了給你
2021-09-26
你好,該項業務應記入“應交稅費一應交增值稅(進項稅額)的金額為=100000元*13%%2B10000元*9%
2022-12-28
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