您好!繳納增值稅就是按正常的專用發(fā)票的稅額交哈,因?yàn)槲也恢滥愣惵识嗌伲褪悄冒l(fā)票票面金額不含稅乘以稅率為增值稅哈。
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?一般規(guī)模納稅人
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,增值稅專用發(fā)票金額為5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額應(yīng)該填多少呢?
請(qǐng)問老師,如果買進(jìn)原材料一批,零售價(jià)5300元。應(yīng)交增值稅怎么計(jì)算?稅率13%。會(huì)計(jì)分錄借方應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,應(yīng)該填多少呢?
M公司為一般納稅人企業(yè),適用的增值稅稅率為13%,材料采用實(shí)際成本進(jìn)行日常核算。4月30日“應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅”科目借方余額為40000元,該借方余 額均可從下月的銷項(xiàng)稅額中抵扣。5月份發(fā)生如下涉及增值稅的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) (4)在建工程領(lǐng)用原材料一批,該批原材料實(shí)際成本為450000元,應(yīng)由該批原材料負(fù)擔(dān) 的增值稅額為58500元。(如果現(xiàn)行規(guī)定:該工程增值稅可一次性抵扣。) (5)月末盤虧原材料一批,該批原材料的實(shí)際成本為150000元,增值稅額為19500元 (6)用銀行存款交納本月增值稅17500元。 (7)月末將本月應(yīng)交未增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅明細(xì)科目。 要求:編制相關(guān)會(huì)計(jì)分錄
某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,增值稅率13%,從小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批材料,取得普通發(fā)票價(jià)稅合計(jì)6萬元;從另一小規(guī)模納稅人處購進(jìn)一批手套作勞保用品,取得稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票,注明稅額2000元。計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額
客戶已付款,貨物暫未發(fā),但當(dāng)月能發(fā)完,可以提前把發(fā)票先開了嗎?
老師您好,小規(guī)模納稅人可以收一般納稅人開的專票嗎,還是要讓對(duì)方重新開,有什么風(fēng)險(xiǎn)沒?
老師,這道題我算著選B可答案是D,請(qǐng)解答一下
老師稅務(wù)稽查說醫(yī)藥商貿(mào)批發(fā)企業(yè)增值稅稅負(fù)率8%-10%,這對(duì)嗎,不是1%-3%嗎,嗯我們稅務(wù)率在1.9%左右 這低嗎,我該怎樣說服他們
老師:有個(gè)問題想請(qǐng)教一下,我們是建筑公司,22 年對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆材料費(fèi),但商家開的發(fā)票及四流一致的手續(xù)因快遞原因弄丟了,這種情況該怎么處理呢?
老師內(nèi)外銷7/3分這個(gè)怎么籌劃申請(qǐng)退稅呢?
公司出售只計(jì)提了2年的固定資產(chǎn)汽車,有什么要求嗎?怎么開具發(fā)票?怎么入賬?
轉(zhuǎn)租農(nóng)業(yè)土地,可以做無票收入嗎,有些什么稅,稅率是多少
對(duì)公轉(zhuǎn)了一筆款給私人名義是還款但是之前這個(gè)私人又沒有轉(zhuǎn)錢過來,我應(yīng)該怎么做賬啊
應(yīng)收賬款對(duì)方科目可以是哪些
謝謝老師
您好!并且購進(jìn)原材料是不用交稅的哈,是可以抵扣進(jìn)項(xiàng)的,賣東西才交稅哈。
謝謝老師,知道了
您好!不客氣哈,應(yīng)該的