你好,是增值稅的納稅金額占收入1%的意思? 如果是,收入100萬,增值稅就是1萬 需要抵扣的進項稅額=銷項稅額—1萬=100萬*13%—1萬=12萬
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺皮卡車,進項票是百分之十三的票,并且抵扣了,價稅合計八萬,現在公司要以六萬的價格買出,我們現在要交些什么稅呢?怎么計算呢?
請問,單位會計說每月讓我們稅額要交到百分之一,那怎們計算呢?比如我們當月開票開了100萬,抵扣發票該抵扣多少才能達到百分之一呢?是如何計算的?我們是一般納稅人。
我們是一般納稅人企業,4月份開出專票12萬,沒有進項,老板讓算要多少進項抵扣,這個才不用交增值稅,這個怎么計算呢?
老師,婚慶公司賬務怎么處理,采購的道具,花可以一次計入主營業務成本嗎
老師好,我之前成本不夠,沒到票12月就入了借工程施工 貸應付賬款 ,現在4月收到了專票,這筆賬我怎么調呀?
老師,我們民宿行業,最近要焊幾個戶外帳篷,我該怎么去做賬,有人工,材料
年報時資產折舊表中的稅收金額第四列資產計稅基礎,第五列稅收折舊攤銷額,第八列累計折舊攤銷額應該對應賬載金額填什么數據呢?
老師,這道題怎么計算?不是只有五年內虧損才能彌補嗎?
老師,食堂買菜很多都沒有發票,可以稅前扣除嗎
工程項目產生的各種費用,和貸款產生的利息可以記在在建工程下邊。什么項目 下的管理費用下 利息費用嗎?
為員工和老板本人買的人身保險(非特殊工種)都不能稅前扣除,要調增?不能當做福利費?
個體戶簽訂的稅務三方協議賬戶算是對公賬戶嗎?
老師,新個體戶第一次開發票還有限制了,只能3分之一?
應該不止12萬吧,之前100萬,我都抵扣將近八十幾萬,但是那時候是千分之一了
你好,我說的是需要的進項稅額12萬 進項含稅金額=12萬/13%*1.13
她說交稅要交到開票金額的百分之一
你好,上面100萬是含稅金額,還是不含稅的金額?
含稅的金額
你好,100萬是含稅金額,不含稅就是100萬/1.13 需要抵扣的進項稅額=100萬/1.13*13%—100萬/1.13*1%,就可以求出進項稅額。 然后用進項稅額/0.13*1.13,就是總的需要認證的進項含稅金額。
那我算下來是923079,我算的正確嗎
你好,是的,你的計算結果是正確的?
謝謝指導
不客氣,祝你學習愉快,工作順利! 希望對我的回復及時給予評價。謝謝