您好 根據發票上的銷項稅額算就可以了 不想交增值稅的話 銷項稅額都要取得進項稅額發票
老師,我是一家新企業,這個月我開票開了價稅合計是4000元的專票,金額是3773.58,稅額是226.42,我認證了進項票金額是5314.27,進項額是325.05,抵扣了之后沒有交稅,下個月要多交增值稅的話,要怎么計算我下個月要多交多少稅呢
一般納稅人2月份增值稅需要繳納4千多,進項票有十幾萬沒開回來,3月份才能開回來,這個4千多怎么辦可以不交嗎?
我們是一般納稅人企業,4月份開出專票12萬,沒有進項,老板讓算要多少進項抵扣,這個才不用交增值稅,這個怎么計算呢?
增值稅一般納稅人企業當月開完發票的銷項稅多,沒有進項稅發票可以抵扣 ,可不可以先不交稅,等過幾個月取得進項稅增值稅專用發票,抵扣完再交增值稅稅呢,這樣可以少交增值稅,這樣操作可以嗎
老師,增值稅專用發票,數量1,單價15,價稅合計金額100元?怎么開銷售補差價的發票?
老師,請問向政府買地需要交什么稅嗎
郭老師,現在個體工商戶也可以開13%的專用發票嗎?
公司法人和財務負責人可以是同一個人嗎?公司財務負責人資金出了問題,斷供了,影響公司經營嗎
請問前面很多年了,預付供應商的貨款掛了很多怎么平賬,可以當現金退回嗎?還是營業外支出,匯算調增?
物業購買2000元草坪機會計分錄
請問老師,出口貨物,客戶自己帶走的,作為生產廠家如何操作可以達到退稅條件?
公司是電器批發零售公司。從廠家拿貨需要支付貨款,廠家設置銷售量,完成任務就每臺返點給我們。有幾種模式, 1.我們公司又給門店商家代銷,他們賣出去去刷貨款到我們公司。我們公司又把貨款扣除銷項稅和刷卡手續費后,用微信轉賬給他們(銷售款刷到對公賬上就不管了作為我們公司的收入)。最后月底結算在算他們從我們這拿的代銷貨的貨款,他們用微信支付給我們。 2.我們公司正常拿貨給門店商家,然后他們打款到對公賬戶。 請問模式一門店商家算不算正常幫我們公司代銷商品模式?如果是賬務處理請幫我寫一下。模式2賬務處理方式也寫一下。最后代銷了,模式一,我們后面還需要給門店商家代銷傭金不?我第一次遇到這種模式,不理解。 之前再會計學堂學的就是單純進銷賣出,沒有這么復雜
您好老師我問下,營業執照法人沒有換之前的法人也不管了,以后會有風險嗎
出口退稅首單未申報,對于2024年的外匯收款有時間限制嗎
簡單的說,取得進項稅額與進項稅額相等就可以了,這樣進項稅額等于銷項稅額,不用交了,對嗎
是的 這樣理解正確的
還有一個問題,就是我只知道開出了多少,不知道開進來了多少,那我還應該取得多少進項票呢?
不知道開進來了多少?你們沒有收到紙質發票么?
不是我收的,是老板收的,這些發票給外賬會計去了,我是做內賬,我也不清楚呢
現在老板讓我算還需要多少進項票,唉,不知道怎么辦呀
那要問下老板 不然沒數據 沒法算啊
3月份的進項稅額可以在4月份抵扣嗎?
3月份的進項稅額可以在4月份抵扣
5月份進項不能在4月份抵扣,對嗎?
5月份進項不能在4月份抵扣,對的
進項稅額可以留底多長時間抵扣?
現在沒有期限了哈 可以到企業結束經營
好的謝謝哈
不客氣哈,如果您這個問題已經解決,?希望對我的回復及時給予評價。祝你學習愉快,工作順利!謝謝!不清楚的還可以繼續追問!!