同學你好,交增值稅按13%;印花稅萬分之三;城建稅和附加稅;
老師您好,我們單位是一般納稅人建安企業,與某一單位簽訂了建筑安裝合同,合同約定甲指定廠家由我單位購買材料,并許諾百分之一的采買費。我單位取得了百分之十六的進項抵扣,并給甲方開具了百分之十的建筑安裝專用發票。現甲方要求從工程款里扣除我公司采購材料的進項稅,要求合理嗎?違反了稅法的哪條規定?
老師您好!我公司去年五月份購進小轎車一臺,百分之十三的進項稅已經全額抵扣了,并且按照稅法有一條說企業購進五百萬元以下的機器設備還有運輸工具可以一次性進成本費用,所以我們一次性提足了折舊,現在公司想變買賣這臺車我想問增值稅怎么交?買的車錢怎么入賬呢?走固定資產清理?還是進營業外收入呢?請老師指教!
老師,你好,我司是一般納稅人,年初我司購買了一臺皮卡車,進項票是百分之十三的票,并且抵扣了,價稅合計八萬,現在公司要以六萬的價格買出,我們現在要交些什么稅呢?怎么計算呢?
老師您好!我們是一家物流公司,去年一個個人掛了一臺牽引車在我們公司,結果沒多久就賣出去了,我們開出去的3%的稅率,開出去的價格只有2萬,現在稅局讓我們自查,現在找 不到購進發票,什么地方可以查詢呢。
您好,我想請教一下,我公司是一般納稅人。 我公司去年花兩萬購進一輛二手車,發票是在二手車交易市場開具的發票。是二手車票,沒有抵扣過。當時只申報了賣買合同的印花稅。 車輛折舊半年,今年又以一萬的價格賣出,也是二手車交易市場開具的發票。這種怎么做賬,申報納稅呢? 我看增值稅欄直接蹦出簡易計稅3%內欄,但是銷項稅是1萬的0.4975%
你好,老師,供應商開發票多開了倆塊怎么辦呢
工廠一臺機器送回去去更新升級,對方開給我們的發票是*軟件*電動拉力測試儀微機系統,我們應該做什么費用?
老師您好,我們公司4月新開的,稅務登記也是這個月才做的,稅費種認定信息,個稅的認定有效期是2025.4.1 ,是不是4月可以不用申報個稅了?
老師,個體戶經營者如果報了工資的話就不能再享受一年6萬的扣除對嗎?
麻煩問下,個人在稅務局自己代開的發票給到購買方,都交哪些稅,個稅要交嗎?是個人自己交還是購買方公司交
買賣蔬菜中的玉米粒可以免稅嗎
做賬只需要每個月做對賬單夠了嗎
您好,如果企業所得稅匯算清繳時,掛靠我們公司的某個項目未取得發票,繳納了企業所得稅,這個業務就算結束了,以后也不在這個項目的業務上再催要發票了嗎?再準備收集2025年度的成本發票了,是嗎?
老師,請問加入本地的商會給的會費可以稅前扣除嗎?需要取得發票或是什么單據嗎?
老師好,我們幫一位員工補繳23年3-6月社保14000元,是管理人員,這個分錄在25年如何做?
老師,是以我的賣價乘以13%嘛
老師那個處理二手車不是有優惠政策嘛,我在網上查的資料說是4%征收增收增值稅,我又不確定
同學你好 如果賣價是不含稅的,直接用賣價*13% 老師那個處理二手車不是有優惠政策嘛,我在網上查的資料說是4%征收增收增值稅,我又不確定——這個是對于原來沒有抵過增值稅說的;現在也不是4%,是3%
老師,賣出的發票是有我司開局,還是直接到二手車市場開局呢?
同學你好,你公司開增值稅發票,二手二手車市場開交易發票;
老師,那這個會計分錄應該怎么做呢?
同學你好 借,固定資產清理 借,累計折舊? 貸,固定資產 借,銀行存款 貸,固定資產清理 貸,應交稅費一應增一銷項 最后將固定資產清理余額轉入資產處置損益中
好的,謝謝老師
不客氣的,祝您學習愉快;