你好!通過(guò)以前年度損益調(diào)整代替管理費(fèi)用科目調(diào)整相關(guān)金額
老師,我問下公司研發(fā)費(fèi)用沒有做到研發(fā)支出,而是做到管理費(fèi)用,研發(fā)結(jié)束后有的形成專利那我現(xiàn)在要怎么做,都是上年度的費(fèi)用
老師你好,我想問一下,我公司是研發(fā)公司,我們所有的研發(fā)支出都費(fèi)用化了,那現(xiàn)在我們公司有研發(fā)成果要申請(qǐng)專利,那我要怎么做賬?
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發(fā)機(jī)器,所以沒收入,沒有利潤(rùn),所以上一任會(huì)計(jì),把研發(fā)支出費(fèi)用化支出沒有轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用,然后利潤(rùn)做的0,并且這3年的費(fèi)用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個(gè)賬,所以今年研發(fā)完成2021年可以把三年前的研發(fā)支出費(fèi)用化支出轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎?3年前的稅還用調(diào)嗎?
我公司上年度把管理費(fèi)用的款項(xiàng)做到了研發(fā)支出,每個(gè)月也進(jìn)行了結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用-研發(fā)支出,這個(gè)月要怎么去調(diào)整呢?
老師!我們做的賬生成的利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用這一塊!可是之前會(huì)計(jì)報(bào)的年報(bào)利潤(rùn)表沒有研發(fā)費(fèi)用!匯算清繳的時(shí)候有研發(fā)費(fèi)用!我們現(xiàn)在報(bào)高企!是不是由于之前會(huì)計(jì)在做研發(fā)費(fèi)時(shí)直接計(jì)入管理費(fèi)用!而沒有通過(guò)研發(fā)支出-費(fèi)用化支出導(dǎo)致的?
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車發(fā)票開了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開,24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開,那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?