對的,是的,是這么做的。
老師,有一個問題,我們公司想做研發費用加計扣除,可是稅務登記選擇的是 企業會計制度,利潤表 管理費用 項下 沒有研發費用,這怎么辦?會計給我的報表又有 研發費用?那么我將 研發費用 歸入管理費用 項下,進行申報可以嗎?之后匯算清繳也 可以做加計扣除吧?
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發機器,所以沒收入,沒有利潤,所以上一任會計,把研發支出費用化支出沒有轉到管理費用,然后利潤做的0,并且這3年的費用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個賬,所以今年研發完成2021年可以把三年前的研發支出費用化支出轉到管理費用嗎?3年前的稅還用調嗎?
我們公司前面認定為高企,前面會計做賬買了儀器直接入管理費用-研發費用,沒有先記研發支出-費用化支出,月末再結轉管理費用,這樣可以嗎?我們公司就是弄了個高企的名,搞點補貼,根本沒有研發
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發費用!匯算清繳的時候有研發費用!我們現在報高企!是不是由于之前會計在做研發費時直接計入管理費用!而沒有通過研發支出-費用化支出導致的?
研發支出科目問題,我們是藥品企業,產品去國家局注冊登記,費用合計30多萬,付款時代賬記研發支出,月末及年末都沒有結轉給管理費用-研究費用。 前面年度的,現在2025年,我可以直接寫 借:管理費用研究費用,貸:研發支出 嗎? 這樣做完了還有后續處理么? 匯算清繳時,是不是取數研發支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業準則。 這樣當月的本年利潤數據跟隔壁左右月份的數據差異會有這30多萬。
調整了一筆借:未分配利潤-100貸:應付工資-100,資產負債表和利潤表不平了,怎么調
那公司去稅務局代開居間費發票,也算公司的收入吧,不會按勞務報酬走吧
公司景區一般納稅人,預收商鋪的水電費,交給供電所,預收的水電費全部做收入嗎?還是做其他應付款-代收水電費
一月已經支付了稅款,賬也做了,為什么這里申報時還有稅款要交
老師,那如果勞務公司經營范圍沒有信息咨詢居間費的類目,還能不能開出居間費的發票,如果不能是不是可以去稅務局代開,
老師,請問明天是報稅最后一天吧?
小規模季度超過30萬元,增值稅減免申報表期初余額為0提示不可以,請問怎么填寫,
老師,查詢發票是哪個網站?
老師,我有個實操問題想請教一下,24年底我們財務與甲方財務對應收,我們財務記的應收多了9萬,這個9萬屬于我們項目部的收入,但是這部分錢不開票,是通過甲方后勤有個賬戶給公司回款的,年底我們財務應收做了調減之后,25年這個9萬回款之后,我們財務又從應收里減了9萬,現在應收少了9萬,我們財務讓我這個月報收入的時候多報9,我應該怎么處理這個賬
老師,剛注冊的公司,小規模納稅人,第一個月開票能開多少金額?
那我要不要把之前的管理費用在通過研發支出-費用化支出在過渡再過渡一下
能修改的最好修改一下的。
因為要報高企要調2020和2021年的賬我就順帶在年末一次性調整過來可行
你好 能反結賬修改的嗎 涉及到加計扣除的
可以反結賬修改!加計扣除調整后我調整納稅調整這塊!就保證凈利潤不變
你好 最好反結賬修改
好的!還有老師加計扣除是75%還是100%
你好 高薪制造行業的100%