你好,可以的,不用調
老師我們公司20196年2020年,2021年都在研發機器,所以沒收入,沒有利潤,所以上一任會計,把研發支出費用化支出沒有轉到管理費用,然后利潤做的0,并且這3年的費用也有很多沒票,只在記賬憑證做了個賬,所以今年研發完成2021年可以把三年前的研發支出費用化支出轉到管理費用嗎?3年前的稅還用調嗎?
老師!我們做的賬生成的利潤表沒有研發費用這一塊!可是之前會計報的年報利潤表沒有研發費用!匯算清繳的時候有研發費用!我們現在報高企!是不是由于之前會計在做研發費時直接計入管理費用!而沒有通過研發支出-費用化支出導致的?
想要申請高新,以前年度并沒有設置研發支出,現在想要把這三年的一些成本調到研發支出里面,已經結賬了怎么調?是通過反結帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結轉研發費用-結轉本年利潤-生成利潤表嗎?請問,這個步驟可行嗎?還是說可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
公司有一個平臺,2021年把它作為了研發項目,賬目上研發支出的輔助項都寫的這個平臺。2022年沒有做關于研發費用賬目,但企業所得稅上加計扣除了。2023年及以后,將這個平臺升級作為了一個研發項目,研發支出賬目輔助項都寫的平臺升級。現在2025年可不可以做研發支出賬時,同時用這兩個輔助項,這樣我們就有兩個研發項目
研發支出科目問題,我們是藥品企業,產品去國家局注冊登記,費用合計30多萬,付款時代賬記研發支出,月末及年末都沒有結轉給管理費用-研究費用。 前面年度的,現在2025年,我可以直接寫 借:管理費用研究費用,貸:研發支出 嗎? 這樣做完了還有后續處理么? 匯算清繳時,是不是取數研發支出科目本年累計去做加計抵減? 我們是 小企業準則。 這樣當月的本年利潤數據跟隔壁左右月份的數據差異會有這30多萬。
老師,我在幾家個體工商戶填加為辦稅員,其中有一家本來顯示已填加成功了,可還是沒有辦稅人權限,不能看到報稅信息是怎么回事
24年1季度利潤表與實際做賬,少了0.1元?有問題嗎?虧損額也寫少了500元.有什么問題嗎?
老師,我們是檢測服務中心,今年報高企,研發費用中研發人員占了研發費用的95%,材料和折舊都比較少,這樣合理嗎?主營成本中有吊裝費和檢測費這個可以列為研發費用嗎
床上四件套送人增值稅稅額可以抵扣嗎
老師好!現金流量表里的期初現金余額的本期初和期末數怎么填寫
老師,你好,固定資產的后續支出屬于費用化支出的情況,可能會計入哪些科目?
請問印花稅三月份忘記計提了現在四月份繳納了怎么做分錄
老師,我把外賬接過來,標黃色是不是正常入往來,,應交稅費那些是入科目對吧
老師股東實收資本一直沒到賬怎么辦
老師個稅是從這里登入嗎
是不是把這三年的研發支出,費用化支出轉到今年管理費用,然后一次,在今年的匯算清繳的時候,那些沒票的就要一次性納稅調整了是吧
是的,你的理解是正確的
如果今年利潤特別低是不是明年轉到管理費用更好呀
這個看你們自己決定的