你好? ?是的。 是這樣理解的。 超過比例部分調增處理。? ?
老師你好,我想問一下,營業收入8000,業務招待費150, 允許抵扣的業務招待費為.:40萬,納稅調增110萬, 如果我把業務招待費做成業務宣傳費 業務招待費調到65萬,那發生額的百分之六十=39萬,業務宣傳費增加85萬,那業務招待費不能扣除不是等于26萬?少繳納的企業所得稅=(110-26)×25%=21萬 調增后業務招待費65萬,她們發生額的百分之60跟營業收入的千分之五,不是熟低選那個嗎?那方案二需要調增的不是26萬嗎?
業務招待費,年報的時候是看發生額60%,和營業收入千分之五,低的那個才是可以抵減的,超出部分是需要調增對嗎?
老師,業務招待費取數是比較收入的千分之五和發生額的60%哪個小取數哪個,是不是不管取收入的千分之五還是發生額的60%,匯算清繳都要調增40%的
郭老師業務招待費100,營業收入50000,那么業務招待費調贈金額 發生額的60%,營業收入的千分之五 100*60%=60,50000*0.05=2500 兩者哪個低就選擇哪個,那就選擇低的那個60是吧
老師我家收入是:624299.41元 招待費是242168.80元 收入的千分之五是:3121.49 招待費的60%是145301.28 那我報企業所得稅年報的時候,業務招待費那一欄 賬載金額填:242168.80 稅收金額填3121.49 調增金額:239047.31 對嗎
老師 請問 公司非房產公司 購買房產 對方給我開什么發票
IPO監管對企業的費用審核一般有什么要求
@宋生老師,事業單位比選采購27萬的服務,他們說沒有供應商名錄,由他們內部給各個部門的同事發采購公告,由內部同事推薦供應商,這種符合規定嗎?他這個不是政府采購,是不是不適用政府采購法?
老師,設備折舊,最終進了表情。這操作算不算稅前扣除了?我們這個錢來原政府撥款專款專用,稅務說如果適用于不收稅征收收入必須符合條件,折舊不能稅前扣除。我這折舊進入表情的算嗎?
老師,我想要15%的利潤,如果成本是85元,銷售應該怎么計算呢?如果知道銷售價102,利潤15%,成本怎么計算呢
出口報關訂單可以不申請免抵退嗎?正常交稅 因為買廠房,園區有稅收要求,達到要求才能辦理房產證
小規模當月開完專票不需要再單獨計提增值稅吧因為開多少交多少,附加稅照提?
請問殘保金申報的時候員工人數和工資總額都是系統自動帶出來的,他這個基數是從企業所得稅年報帶出來的還是從工資薪金申報系統帶出來的
老師,我是做門店餐飲的報表,想請問一下,老師報損的是算在主營業務成本里面,還是算在庫存商品里?
法人租賃其他個人房屋用于公司辦公,房租由法人付,是由需要房東開發票?