你好,增值稅是代開發票的,當月就要做,你的收入可以按月做。
預收一萬元賬款,全額開具發票。依據服務合同,本期只能確認5000收入。 分錄: 借:銀存10000 貸:預收9433.96 應交稅費-增 566.04 本期確認收入。 借:預收 4716.98 貸:主營業務收入 4716.98 那么在申報增值稅時按照開票金額全額申報增值稅,后續如果剩余部分也確認收入,但是這部分增值稅之前已經繳納。報表主營業務收入會大于申報增值稅的銷售額。這種情況如何處理?
培訓機構全額收款并且開具了發票,該款項是兩年的學費,可以分期確認收入,分期申報增值稅嗎,還是必須在開具發票后次月就要繳納增值稅了?
老師您好!我們是勞務派遣公司,代發工資,9月份一次性開了票,款項要分期支付,目前未收到款,如果一次確認收入繳納稅款,當期所得稅太高了,9月份工資還沒有發,社保未交,又沒有其他費用產生,一次確認收入,所得稅太高了,要怎么處理 一次性開具全額發票,分期收款怎樣確認收入,需要在開票時一次性足額繳納所得7稅嗎?
老師,請問一下往期月份欠款的物業費或者預收其他月份的物業費在本月進行收款并開具發票,怎么確認收入?增值稅申報的銷售額可以作為本期收入嗎?還是要分攤到各個月份?
學費發票的開具,增值稅和收入確認,退費沖紅問題 收了一個學期的學費,需要分3個月確認收入,但是發票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現退費,那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當期么?
老師,人員工資不管是計入成本還是費用,都不影響利潤啊,對稅務沒有什么影響啊,只是內部核算的問題,那計入勞務成本又不能成本倒掛然后一直不結轉與其那樣我一次計入費用不可以嗎
老師,假如我名下有兩套房子,賣掉一套后,過了一段時間又重新買一套,請問現在買房是按第三套房子繳稅還是按第二套房呢?
老師勞務成本不結轉,稅務也發現不了我結沒結轉吧,與其這么麻煩我一次把人員工資計入費用可以嗎比如餐飲業或者婚慶公司
請教一下,非常感謝!發生產品包裝費6萬元不應該計入其他業務成本嗎? 隨同商品出售單獨計價的包裝物,不應該計入其他業務成本嗎?為什么題目里面是計入銷售費用的?
老師,難道為了防止成本倒掛,勞務成本可以一直不結轉嗎?
因為報銷人和領款人是同一個人,報銷單上就直接簽字在報銷人上了,沒有在領款人出簽字問題大不大,發票齊全,領導也審批過了
這是快賬軟件上 我錄3月份第15個憑證 怎么這里 稅金及附加這個科目 加不上去呢 只有稅金及附加的二級科目,一級科目,在科目管理里面是有的,但是做憑證選的時候選不了
小規模公司開了幾張票,但是沒做賬,企業年報財務報表零申報行嗎
其他綜合收益要不要算到利潤總額?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務成本,然后為了防止成本倒掛一直不結轉,勞務成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務成本