你好;? ? 增值稅一次報稅的; 到時退費(fèi)紅沖收入和稅額 ;到時退稅?
老師好,麻煩問下 公司一般納稅人1月開了20萬的發(fā)票,2月全部紅沖了,2月申報1月增值稅的時候是不是要正常交稅,那這個交了的稅怎么退回呢,3月申報2月的時候會不會直接退
老師,我公司是一般納稅人,3月份開了一張專票,因為沒有進(jìn)項,所以申報增值稅的時候也繳納了稅款,但是我4月份的時候把這張發(fā)票沖紅了,也開具了別的專票,沖紅的這張發(fā)票跟我開具別的發(fā)票金額一致,所以4月就申報表是沒有收入的,然后因為3月那種發(fā)票沖紅了,我4月底的時候把3月份繳納的那個增值稅給申請退稅了,,現(xiàn)在我5月份申報表要把退稅的那個金額填在申報表哪里呢
老師您好,咨詢一個稅務(wù)問題,當(dāng)月做了一筆無票收入,并按稅法規(guī)定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應(yīng)的發(fā)票,此時,我們應(yīng)該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復(fù)申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認(rèn)無票收入計算一次增值,開具發(fā)票收一次增值。
6月紅沖了一張以前年度賣二手車的發(fā)票,之前是開票3%減按2%征收的,這個月申報時候發(fā)現(xiàn)這張發(fā)票在申報表簡易征收那里顯示負(fù)數(shù),還顯示要退增值稅和附加稅哦?是不是有什么問題啊?
學(xué)費(fèi)發(fā)票的開具,增值稅和收入確認(rèn),退費(fèi)沖紅問題 收了一個學(xué)期的學(xué)費(fèi),需要分3個月確認(rèn)收入,但是發(fā)票是一次性開具的,那么增值稅在報稅的時候是要分3個月申報么?如果出現(xiàn)退費(fèi),那么是不是退多少就沖紅多少?增值稅申報的時候怎么處理?直接沖減當(dāng)期么?
你好,咨詢一下,我是招標(biāo)方,中標(biāo)方在工程建設(shè)期間更名,撥付進(jìn)度款時已經(jīng)啟用變更后的名稱,最后出竣工審計報告仍然用的變更前的名稱及公章,可以認(rèn)可嗎
老師,按照600萬的含稅銷售額,一年的,要繳納哪些睡,稅款分別是多少呢
老師,稅務(wù)預(yù)警會在申報期申報后多久出現(xiàn)提示
老師,好。都那些印花稅需要雙向交印花稅
老師,營利性技工學(xué)校,增值稅稅率是多少?成本費(fèi)用有哪些?
老師好,新成立的公司,租入辦公場地,簽訂免租一年協(xié)議,不需賬務(wù)處理吧,存在稅務(wù)問題嗎?如何應(yīng)對稅務(wù)上的問題?
進(jìn)料加工新實(shí)耗法實(shí)操出口退稅及賬務(wù)處理
老師,好。資金賬簿印花稅,是只要股東打進(jìn)去一點(diǎn)投資款,就要交嗎?
老師,今年第一季度享受了小微企業(yè)的優(yōu)惠政策,如果第二季度,資產(chǎn)總額超5000萬了,企業(yè)所得稅是不是要把第一季度享受的優(yōu)惠政策全額納稅。
老師,好。我們是24年8月成立的公司,認(rèn)繳金額100萬,股東A,100%控股。今年3月增資到500萬,新加入股東B,股東A認(rèn)繳200萬,控股40%,股東B,認(rèn)繳300萬,控股60%。請問3月份這個增資需要交印花稅嗎?
但是沖紅退稅額,一般來說少于當(dāng)期應(yīng)交增值稅額,直接沖減么?
你好;? 是的;直接沖當(dāng)期的收入? 和稅額?