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老師您好,咨詢一個稅務問題,當月做了一筆無票收入,并按稅法規定,申報增值稅,但是后期客戶要求,讓我們開具相應的發票,此時,我們應該怎么處理?申報增值稅的話,那不是重復申報增值了嗎?我們只收了一筆錢,確認無票收入計算一次增值,開具發票收一次增值。

2022-07-01 10:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2022-07-01 10:34

你好,紅沖你的無票收入,在未開具發票一欄填寫負數,然后再開具的發票一欄填寫正數

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快賬用戶1091 追問 2022-07-01 10:35

謝謝您的解答,謝謝

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齊紅老師 解答 2022-07-01 10:36

不要客氣,工作順利

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你好,紅沖你的無票收入,在未開具發票一欄填寫負數,然后再開具的發票一欄填寫正數
2022-07-01
你好;? ? 是的。? ?你可以先報無票收入 ; 開票的時候先紅沖無票收入 在 按開票報稅的。 對的? ?
2022-03-16
同學,你好 3月份,先把不開票收入紅沖,再根據發票重新做
2024-03-05
你好 未開具發票負數 開得正數發票填寫正數
2021-12-10
同學你好 你是問怎么報稅嗎 未開票收入的話得算出來不含稅的金額申報
2024-03-05
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