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1、月末,如果有留抵稅額,企業(yè)應(yīng)將本月多交的增值稅做如下會(huì)計(jì)處理: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 2、如果有應(yīng)交未交增值稅, 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅金--未交增值稅 年末的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額、銷項(xiàng)稅額、轉(zhuǎn)出未交、轉(zhuǎn)出多交怎么結(jié)轉(zhuǎn)清零啊?

2021-01-23 21:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-01-23 21:43

你好,你的第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅。

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齊紅老師 解答 2021-01-23 21:44

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)

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快賬用戶5854 追問 2021-01-23 21:45

我平時(shí)做的時(shí)候銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)的都計(jì)入轉(zhuǎn)出多交了

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快賬用戶5854 追問 2021-01-23 21:46

我一共用了四個(gè)科目

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-23 21:46

用到轉(zhuǎn)出未交增值稅,不用這個(gè)轉(zhuǎn)出多交。

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快賬用戶5854 追問 2021-01-23 21:47

那我只能改賬了啊?

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齊紅老師 解答 2021-01-23 21:54

你好,你現(xiàn)在哪個(gè)科目還有余額。

頭像
快賬用戶5854 追問 2021-01-24 09:53

轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交都有余額

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齊紅老師 解答 2021-01-24 09:54

轉(zhuǎn)出多交的結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交里面

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快賬用戶5854 追問 2021-01-24 09:57

那轉(zhuǎn)出未交貸方變成440了,是金稅盤減免的數(shù)

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齊紅老師 解答 2021-01-24 09:58

你們實(shí)際有抵扣嗎

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快賬用戶5854 追問 2021-01-24 09:58

有,已經(jīng)抵扣了

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齊紅老師 解答 2021-01-24 10:00

借轉(zhuǎn)出未交 貸轉(zhuǎn)出多交

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快賬用戶5854 追問 2021-01-24 10:02

這樣轉(zhuǎn)出多交余額就是貸方440了

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-24 10:03

之前完整分錄咋么做的

頭像
快賬用戶5854 追問 2021-01-24 10:06

明白了,我減免稅款這還有余額440,我也轉(zhuǎn)到未交就對(duì)了吧

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齊紅老師 解答 2021-01-24 10:10

減免稅款借方 然后結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅借方 最后轉(zhuǎn)到未交增值稅

頭像
快賬用戶5854 追問 2021-01-24 10:11

好的,明白了。謝謝。

頭像
齊紅老師 解答 2021-01-24 10:15

不用客氣 工作愉快

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你好,你的第一個(gè)分錄借應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出,未交增值稅。
2021-01-23
同學(xué)你好 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 如果銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 如果銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng) 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
2023-05-10
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 最后一步是這個(gè) 其他的對(duì)
2020-12-17
月末先計(jì)算未交增值稅=本月銷項(xiàng)-上月留抵-本月進(jìn)項(xiàng) 如果未交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
2022-04-18
可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
2022-01-20
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