同學你好 按你說的這個來操作也行
老師 你好 我這邊是房開公司一般納稅人想咨詢一下,就是前期支付工程款未開票時 我分錄:借預付賬款—某公司 貸:銀存 開票來后:借應付賬款—某公司 貸:預付賬款—某公司 但比如對方開3400百萬的發票,我公司掛預付賬款金額600萬 我是先沖600萬 后面支付在沖?還是
老師,請問一次支付幾個月的房租,發票是放在預付款憑證后面嗎?半年的房租是二十多萬,已開發票,但是付款只付了十萬,分錄是不是借:預付賬款—房租費 貸:應付賬款— XX公司,發票放在這個憑證后面,支付款時做分錄,借:應付賬款—XX公司 貸:銀行存款 攤銷時,借管理費用/主營業務成本—房租費 貸:預付賬款—房租費?
你好,我們是房地產公司,平常設置預付賬款科目,預付賬款二級科目某公司給我們開發票2萬大于預付賬款1萬,可以直接做分錄借開發成本2萬貸預付賬款2萬嗎?差額部分后期再支付的。
老師。我想問下。我預付的時候是140628.54元,少給人家支付了11.4元,我當時記賬是:借:預付賬款貸:銀行存款。,然后那11.4元我公司業務員支付給了對方,所以我收到的發票是對方足額開的,借:管理費用貸預付賬款。那我現在應該咋做賬把賬目上預付賬款這個貸方余額沖掉呢
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發票開回來 10萬整的話,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 發票回來以后 先沖預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師新公司,需要準備哪些賬本和表
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
我們公司去年8月份花80萬買了一套房產已經入固定資產,今年3月份把這套房子賣出50萬,請問增值稅小規模納稅人申報怎么填寫,是否需要繳納增值稅?
資產負債表上有未分配利潤可以直接給股東分紅嗎?還是要提取公積金后分紅
老師,午托公司,收入不高,收得收入直接發工資也是可以的吧
老師用庫存現金付的,現在沖掉庫存現金,那庫存現金貸方了
企業會計準則和企業會計制度(2001)的有什么區別呢?我編制合并報表應該選擇那一個呢?老師,請問一下我這問題怎么處理呢?
咨詢公司,小規模納稅人,成本是不是就是我一些費用和人員工資
老師,進項稅算資成費,負所收,哪個類別里
老師有些費用不知道做成庫存現金了,季度報表報了,金額不大,可以改成應付賬款嗎?那報表不是要重新更正
老師 你好 對方是12月開的發票,我公司也是12月才申請的一般納稅人,暫時沒有銷項稅,如果計入的話退稅麻煩很,所以12月份就沒計入,1月份入賬應該也可以嘛?
沒事,你這個月做也可以的
好的 非常感謝老師
滿意請給五星好評,謝謝