同學(xué)您好 您的做法完全正確
21年因為無發(fā)票,先預(yù)提了一筆費(fèi)用:借:管理費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費(fèi)用,賬上只是借:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預(yù)提費(fèi)用嗎?做一筆,借:其他應(yīng)付款-預(yù)提費(fèi)用 貸:其他應(yīng)付款-供應(yīng)商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費(fèi)還是業(yè)務(wù)招待費(fèi)?
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預(yù)提費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) 發(fā)票回來以后 先沖預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師, 2023年12月份, 我預(yù)提運(yùn)費(fèi)10萬元,預(yù)提費(fèi)用時,借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) 貸 其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預(yù)提,借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi) -10萬 貸其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi) -10萬 然后再做賬 借管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)10萬 帶其他應(yīng)付款-某某公司 付款時 借其他應(yīng)付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師,我們給勞務(wù)派遣公司打員工的工資,之前是先收到發(fā)票后付款——1.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi)2.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在是先付款,后收票。我可以把上面的1.2顛倒過來,先做分錄2再做分錄1嗎?還是打款時做——1.借:其他應(yīng)收款——某公司 貸:銀行存款,等來了發(fā)票再做——2.借:管理費(fèi)用——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 3.借:其他應(yīng)付款——勞務(wù)費(fèi) 貸:其他應(yīng)收款——某公司
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運(yùn)費(fèi),但當(dāng)時各種原因沒有計提這次費(fèi)用,現(xiàn)在8月我預(yù)提了這筆50萬借:管理費(fèi)用-運(yùn)費(fèi)貸:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi),從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應(yīng)該怎么賬務(wù)處理?可以借:其他應(yīng)付款-預(yù)提運(yùn)費(fèi)9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
老師,我想請教個問題:我們公司有兩個員工的社保和工資準(zhǔn)備在B公司掛靠購買,但是那個公司沒有業(yè)務(wù)收入,需要從A公司轉(zhuǎn)錢過去,那這個以什么名義轉(zhuǎn)賬過去比較好呢。B公司是A公司的股東。
老師,上個月沒有做暫估,本月發(fā)票報銷,入庫同時進(jìn)行的,我想要過一下應(yīng)付賬款的賬,怎么做賬
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,存貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除,需要什么單據(jù)來證明嗎
去年第4季度財報需要更改,能只改財務(wù)報表不改第4季度所得稅季報嗎?改了季報就有所得稅和滯納金
老師你好,現(xiàn)在所得稅匯算要清繳了,貨處置損失在所得稅匯算清繳時要滿足什么樣條件時才可以稅前扣除
請問老師非盈利組織小規(guī)模支付了物業(yè)費(fèi),借:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi) 貸:銀行存款 分?jǐn)倳r 借:管理費(fèi)用-待攤費(fèi)用攤銷 貸:待攤費(fèi)用-物業(yè)費(fèi),可以不用預(yù)付賬款用待攤費(fèi)用科目嗎?
老師好!請教:給股東分紅是按照工資薪金 7級累計稅率交個人所得稅嗎
老師,甲乙公司兩公司相互有業(yè)務(wù)往來,甲公司從公賬上轉(zhuǎn)了20萬貨款給乙公司,從私賬付了乙公司1.8元稅金,我是一個內(nèi)賬會計,請問這1.8萬元稅金怎么做賬,會計分錄怎么做呢
老師,被審計單位的招標(biāo)過程資料紙質(zhì)版的目前看了20多個項目了,沒有發(fā)現(xiàn)違規(guī)操作問題,怎呢么才能發(fā)現(xiàn)大問題?
老師 有個問題 預(yù)提是在去年12月份做的預(yù)提運(yùn)費(fèi),現(xiàn)在發(fā)票是在5月份開回來的,我在五月份直接先沖 預(yù)提運(yùn)費(fèi) 在正常入費(fèi)用,這樣可以?
可以的,一正一負(fù),不影響本期的
好的,謝謝,老師
?不客氣,希望可以幫助到您,希望可以好評哦