你好,同學 老師看了整個過程,沒問題的
21年因為無發(fā)票,先預提了一筆費用:借:管理費用 貸:其他應付款-預提費用。22年7月發(fā)現(xiàn)21年有一筆掛賬是有發(fā)票的,但未沖未計入費用,賬上只是借:其他應付款-供應商 貸:銀行。這種情況我可以沖去年預提費用嗎?做一筆,借:其他應付款-預提費用 貸:其他應付款-供應商。但發(fā)票是茶葉2萬多,我們工作是做聲光工程的,可以算辦公費還是業(yè)務招待費?
老師, 一般情況下, 我計提10萬元,發(fā)票開回來 10萬整的話,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 發(fā)票回來以后 先沖預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
老師, 2023年12月份, 我預提運費10萬元,預提費用時,借:管理費用-運費 貸 其他應付款-預提運費 ,現(xiàn)在發(fā)票開回來以后 5月份,我先沖去年12月份預提,借管理費用-運費 -10萬 貸其他應付款-預提運費 -10萬 然后再做賬 借管理費用-運費10萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款 這種做法對嗎?
借 預付賬款 貸 銀行存款 按月計提 借 管理費用 房租費 貸 其他應付款 年度發(fā)票來了 借 其他應付款 貸 預付賬款 老師這個房租分錄沒問題對吧
老師,我們公司6月份產(chǎn)生一筆50萬的運費,但當時各種原因沒有計提這次費用,現(xiàn)在8月我預提了這筆50萬借:管理費用-運費貸:其他應付款-預提運費,從9月是對方“個人”每月給我開9.9萬發(fā)票,收到票時我應該怎么賬務處理?可以借:其他應付款-預提運費9.9萬貸:銀行存款9.9萬,這么操作對嗎?
老師,一般納稅人勞務公司選擇簡易計稅還是一般計稅,是需要稅務局核定嗎?還是誰說了算
老師那建筑勞務公司一般計稅還可以差額開票嗎,
你好,老師,應聘了去公司做出納,請問第一天去公司需要做些什么,最主要交接什么呢
#老師#,企業(yè)2018年付款給供應商,供應商也開了發(fā)票,但發(fā)票未做賬,到2024年才把發(fā)票做賬了,2025年現(xiàn)在匯繳,這張發(fā)票要不要納稅調(diào)增
提取法定盈余公積的分錄怎么寫
老師一般納稅人一般計稅差額納稅實質(zhì)就是銷項減去進項是吧,就是只要開一般計稅的稅率,就不可以差額開票,用銷項減去進項就可以了,然后簡易計稅差額納稅就是可以差額開票,然后稅率按簡易計稅稅率走,也不可以抵扣,是這個意思嗎
所得稅退稅幾塊錢會被查嗎,退稅都需要哪些流程
老師,社保我今天增加員工,入職時間4月1日開始,這個員工這個會扣費嗎?
郭老師,其他老師不要接,個體工商戶,每個月開票金額不超過10萬,是不需要繳稅的是吧?這個所得是企業(yè)所得還是個人所得呢?服務行業(yè)不需要繳印花吧
年度匯算清繳,出租固定資產(chǎn)收入,包含水電費嗎?
老師,那如果我去年計提10萬元,今年五月份發(fā)票回來是11萬元,多了一萬元的發(fā)票,我今年沖銷重新做的話,怎么寫分錄呢?
做賬 借管理費用-運費11萬 帶其他應付款-某某公司 付款時 借其他應付款-某某公司 貸銀行存款
老師就是拿到發(fā)票正常安發(fā)票入賬,10萬是沖預提,1萬相當于24年產(chǎn)生的費用 然后正常付款就行 對嗎?
是的,同學,是這樣的
好的 謝謝您 老師
不客氣,同學,祝你工作順利