您好 增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)
老師,增值稅申報(bào)表銷售收入本年累計(jì)數(shù)和所得稅報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)不一致有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
請(qǐng)問一下,所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入本年累計(jì)數(shù)必須和增值稅本年累計(jì)數(shù)一樣嗎
親們 企業(yè)所得稅申報(bào)表 本年?duì)I業(yè)收入累計(jì)數(shù)跟那個(gè)增值稅申報(bào)表 本年累計(jì)是不是應(yīng)該一樣的?
增值稅申報(bào)表的本年累計(jì)銷售額,一定和所得稅申報(bào)表的營(yíng)業(yè)收入一致嗎
老師,增值稅表本年累計(jì)收入和報(bào)表累計(jì)收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險(xiǎn)是嗎
收到員工拿汽油發(fā)票報(bào)賬,請(qǐng)問入賬那個(gè)科目好的?交通費(fèi)可以嗎?
請(qǐng)問老師,個(gè)稅的返還現(xiàn)金流量是選什么?
所有者權(quán)益為負(fù),彌補(bǔ)虧損后還有利潤(rùn)如何調(diào)財(cái)務(wù)報(bào)表,不影響所得稅
只要董孝順彬老師回答,不要其他老師回答,好的老師就按您之前的分錄寫,然后超市領(lǐng)用的我一般都是匯總到月底一起做賬,因?yàn)槭浙y系統(tǒng)里面錄入領(lǐng)用的時(shí)候比較多,現(xiàn)在中途做的話領(lǐng)用調(diào)料的話月底就得把這個(gè)單獨(dú)踢出來,哈哈,老師您覺得怎么做比較好
老師,我現(xiàn)在有個(gè)員工去年沒報(bào)稅,今年但是發(fā)了工資了。我需要補(bǔ)申報(bào),我現(xiàn)在需要怎么弄?
單位24年沒有固定資產(chǎn)折舊,企業(yè)所得稅匯算清繳時(shí)需要填資產(chǎn)折舊攤銷表嗎
小規(guī)模納稅人增值稅分錄應(yīng)該怎么寫
歐老師接,其他老師勿接老師因?yàn)楣kU(xiǎn)費(fèi)率調(diào)整,公司收到的退費(fèi)應(yīng)該怎么記呢
老師,請(qǐng)問開發(fā)票要開折扣金額,怎么開?
收股權(quán)轉(zhuǎn)讓定金,賬務(wù)怎么處理?
所得稅報(bào)表里收入多了,有一筆收入重復(fù)記了,但是增值稅交的是對(duì)的,不想去大廳更改申報(bào),這樣可以嗎?
系統(tǒng)比對(duì)到要讓您寫說明的
您的意思是稅局一定會(huì)給打電話,讓去寫說明????
不一定 如果比對(duì)到才會(huì)這樣
您說的比對(duì)是怎么回事
報(bào)稅的時(shí)候有個(gè)風(fēng)險(xiǎn)檢測(cè),通過了才申報(bào)的
這樣你覺得問題大嗎?
系統(tǒng)比對(duì)增值稅跟企業(yè)所得稅 不一定比對(duì)得到 這會(huì)是系統(tǒng)比對(duì)企業(yè)所得稅??
老師,現(xiàn)在多記了一筆收入,增值稅交的對(duì),所得稅多交了,可以在一月的收入里手動(dòng)把這筆多的收入和增值稅減點(diǎn)嗎????
應(yīng)該去更正前面的錯(cuò)誤申報(bào)表
是不是這樣操作的話,增值稅收入和所得稅收入又會(huì)不一致了
您增值稅本來就比企業(yè)所得稅收入少 再減的話不是更少了嗎
在報(bào)稅不就是1月的稅了嗎,本年累計(jì)數(shù)不是要重新記了嗎?這樣理解對(duì)嗎
那您企業(yè)所得稅也是一樣的重新記啊
我只是賬上想把多交的所得稅在2021年一季度找回來,增值稅現(xiàn)在報(bào)的對(duì),但是賬上現(xiàn)在多了這愛增值稅,手動(dòng)減下去賬上清了,但是賬上收入就少了,增值稅里的收入還是沒少的,是吧
老師,系統(tǒng)比對(duì),如果能比對(duì)出來,一般多長(zhǎng)時(shí)間
會(huì)有結(jié)果
一般是匯算清繳后比對(duì)
那我這種情況,匯算清繳的時(shí)候我把他調(diào)過來可以嗎???
匯算清繳的時(shí)候調(diào)整的話 跟您4季度的報(bào)表又不一樣了啊
我這個(gè)是多交稅了,申請(qǐng)退稅也比較麻煩,想著稅也不多,多交就多交了,但是怎么能比對(duì)的時(shí)候沒有問題呢
或者您就先這樣填寫吧 等系統(tǒng)比對(duì)到的時(shí)候再說 寫說明