這個不一定有些稅務(wù)局會找的
老師,增值稅申報表銷售收入本年累計數(shù)和所得稅報表的營業(yè)收入本年累計數(shù)不一致有風(fēng)險嗎?
老師 小規(guī)模申報第四季度 企業(yè)所得這塊 第四季度沒有產(chǎn)生業(yè)務(wù) 收入成本都沒有,本年累計可以和第三季度填寫一樣嗎?
老師,增值稅表本年累計收入和報表累計收入不一致,只要到第四季度一樣就沒有風(fēng)險是嗎
2023年第四季度沒有開銷售收入,那報企業(yè)所得稅的營業(yè)收入本年累計金額就跟第三季度一樣嗎?
老師,你好,我想問一下,一年的收入確定開票額是不是就是第四季度,增值稅報表上的本年累計金額
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應(yīng)交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發(fā)票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發(fā)票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業(yè),屬于2020年受疫情影響困難行業(yè)企業(yè),2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補(bǔ)2021年的虧損,而不是先彌補(bǔ)2020年的虧損
老師只有資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表如何建賬呢?
轉(zhuǎn)銷無法收回備抵法核算的應(yīng)收賬款,為什么應(yīng)收賬款賬面價值不變,貸應(yīng)收賬款,而不是減少應(yīng)收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿(mào)易型公司,對方來給我們的發(fā)票是勞務(wù)-打樣費(fèi),這個怎么做賬
境內(nèi)企業(yè)五星紅旗船舶,從事國際運(yùn)輸服務(wù),航次是國內(nèi)裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內(nèi)卸貨,船員工資和船員管理費(fèi)以美金支付給境外香港的勞務(wù)公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現(xiàn)在支付,2月 3月勞務(wù)費(fèi) 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務(wù)費(fèi)是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務(wù)報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補(bǔ)稅的話,需要交滯納金嗎
老師調(diào)表不調(diào)賬,調(diào)財務(wù)報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發(fā)出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師 公司個稅退的手續(xù)費(fèi),我在第一季度報了增值稅,但是分錄做的可能不太對,您看下該怎么修改呢,2月銀行收到,借銀行存款 貸營業(yè)外收入 3月申報增值稅,借營業(yè)外收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷項
現(xiàn)在發(fā)現(xiàn),報第一季度財務(wù)報表時候和第一季度增值稅 收入這塊數(shù)據(jù)不一樣,到現(xiàn)在我才發(fā)現(xiàn),我該怎么處理呢
你看一下增值稅利潤表有問題嗎?沒有的話不用管的。
就是利潤表本年累計收入和增值稅本年收入 數(shù)據(jù)不一致,就是相差個稅手續(xù)費(fèi),增值稅按無票收入報了,做賬分錄做到了營業(yè)外收入里,這該怎么調(diào)整呢
貸主營業(yè)務(wù)收入 貸營業(yè)外收入負(fù)數(shù)。
老師 這個退回個稅手續(xù)費(fèi) 可以記到主營業(yè)務(wù)收入里面嗎 這個到底需要報增值稅嗎
其他業(yè)務(wù)收入,主營業(yè)務(wù)收入東西啊,也可以放其他業(yè)務(wù)收入里面。
老師 這個需要報增值稅嗎
對的,是的,是這么做的