這個(gè)是留底進(jìn)項(xiàng)稅,會(huì)有余額,以后需要繳納增值稅,就會(huì)結(jié)平的
月底增值稅結(jié)轉(zhuǎn): 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 3、需要計(jì)提增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果進(jìn)項(xiàng)大于銷(xiāo)項(xiàng)還要做下邊分錄嗎 借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅
老師,本年進(jìn)項(xiàng)稅5000 銷(xiāo)項(xiàng)稅4500 我年末結(jié)轉(zhuǎn)時(shí),借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅 4500 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅- 進(jìn)項(xiàng)稅5000 借 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 請(qǐng)問(wèn)如果這樣我的 借方 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅不是一直有余額嗎? 怎么能平呢?
老師您好,請(qǐng)問(wèn)月末計(jì)提增值稅是這樣做的么? 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷(xiāo)項(xiàng)稅1000。 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅 500 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅500 然后是:借應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交, 貸應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
老師好,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅是 1、結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額: 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅(即進(jìn)、銷(xiāo)差額): 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅 還是說(shuō)可以直接 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅
老師,月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎,假設(shè)進(jìn)項(xiàng),1000,銷(xiāo)項(xiàng)500,分錄如下,結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅1000 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 500 貸:應(yīng)交增值稅-未交增值稅 500,這樣有問(wèn)題?
請(qǐng)問(wèn)一些掛了很長(zhǎng)時(shí)間的應(yīng)收應(yīng)付,實(shí)際法人已經(jīng)收了,和付了。請(qǐng)問(wèn)可以用其他應(yīng)付款—法人平掉嗎?還是需要什么附件嗎?
老師,怎么查招投標(biāo)過(guò)程圍標(biāo)串標(biāo)?
2024年計(jì)提獎(jiǎng)金100,000然后再2025年三月份才申報(bào)這100,000獎(jiǎng)金跟支付這100,000獎(jiǎng)金,那么再填2024年匯算清繳時(shí),職工薪酬表中賬載金額,實(shí)收金額和稅收金額應(yīng)怎么填寫(xiě)了?
老師 實(shí)收資本必須在2025年之前收到嗎, 還有 如果只收到一部分可以嗎
老師是不是除了固定資產(chǎn)無(wú)形資產(chǎn)不動(dòng)產(chǎn)以外的進(jìn)項(xiàng)票都能參與稅負(fù)計(jì)算呢
老師 小規(guī)模企業(yè) 實(shí)收資本可以以現(xiàn)金形式收取嗎
食堂修繕費(fèi)用進(jìn)什么科目
賬戶注銷(xiāo)打進(jìn)來(lái)的款計(jì)入什么
老師,我新來(lái)這家公司,賬剛從代理拿回來(lái),匯算清繳都沒(méi)做,咋整呀?
審計(jì)報(bào)告一般多久出來(lái)?
那如果是2019年 把借方的應(yīng)交稅額-未交增值稅200,做到了應(yīng)交增值稅-已交稅金200 請(qǐng)問(wèn)我2020年怎么做呢
不用做到已交稅金的額
問(wèn)題是發(fā)現(xiàn)2019年已經(jīng)做了200元,怎么辦呢,我現(xiàn)在怎么修改
你可以把這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)行反沖的
2019年的分錄是這樣做, 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 600 應(yīng)交稅額-已交稅金200 貸 應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 800 請(qǐng)問(wèn)我怎么沖呀?
你這個(gè)是19年年末的增值稅結(jié)轉(zhuǎn)吧
是呀,所以你說(shuō)反沖, 請(qǐng)問(wèn)怎么做呢。(不是說(shuō)得很清楚嗎,都說(shuō)是2019年做的咯)
19年,借方余額,你也要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅的,你調(diào)整就可以 借,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅200 貸,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-已交稅金 200
請(qǐng)問(wèn)不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整嗎
這個(gè)不涉及損益,不需要通過(guò)以前年度損益調(diào)整的