你好,買來如果是自己消費的,不可以。
公司購買酒,取得的增值稅專用發票,能勾選認證,這上面的稅能抵扣么?
老師,購買酒水取得的增值稅專用發票已勾選認證,報稅抵扣了。現在做賬要怎么處理呢?
取得的酒類增值稅專用發票不能勾選抵扣嗎?
采購貨物,取得的專用發票,外貿一般納稅人,勾選平臺應該選退稅勾選嗎?選成了認證抵扣,能修改嗎
增值稅發票認證勾選平臺現在新增一個不抵扣勾選,這項是不是用于企業取得的進項專票但卻不能抵扣的專票來認證操作的?
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?
公司購進雞蛋再進行銷售,免征增值稅和企業所得稅嗎?
高新企業所得稅匯算清繳怎么填寫?
給老板發的交通補助和通訊補助是是免個人所得稅的嗎?
謝謝老師! 有自己消費的也有送人的,有什么情況可以抵扣么?這個怎么處理怎么做賬?
你好,你買了銷售出去的話可以抵扣,如果是福利費招待費的都不可以抵扣。
那不能抵扣的話,要勾選認證么?
是認證后,再做進項稅額轉出?
你也可以勾選之后進項轉出也可以選擇不抵扣勾選,直接價稅合計做賬。
哦,好的。謝謝老師
不用客氣,工作愉快。