您好,這個是可以的,可以
成為一般納稅人之前取得的專用發票發票認證是不是選擇不勾選抵扣啊?然后價稅合計入庫存商品?
一般納稅人,開進專票的是不能報銷的,不能抵扣此專票,請問在勾選平臺點“發票不抵扣勾選”嗎?另外,賬務還需對這張不能抵扣的專票做憑證嗎?
老師您好,我們公司在中間幾個月時間改成了小規模,那時候取得過專票,現在是一般納稅人,在勾選平臺還有小規模時候取得的發票,能認證嗎
一般納稅人簡易辦法征收,取得的專票,需要在增值稅發票服務平臺進行勾選不認證嗎
采購貨物,取得的專用發票,外貿一般納稅人,勾選平臺應該選退稅勾選嗎?選成了認證抵扣,能修改嗎
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
那取得發票后就退稅勾選嗎?還是什么時候做退稅什么時候勾選,勾選了之后也要提交資料才退稅的是啊
您好,取得發票就可以勾選
那,賬務上在應交稅費—進項稅里,我要調到哪里去呢?提交資料后才能退稅啊
等到退稅了轉到進項稅額轉出
現在調到哪里啊?
現在不調,放在那里