有特殊的,不是那是的,國(guó)家稅務(wù)總局公告2015年第59號(hào):認(rèn)定或登記為一般納稅人前進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣政策一、納稅人自辦理稅務(wù)登記至認(rèn)定或登記為一般納稅人期間,未取得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)收入,未按照銷(xiāo)售額和征收率簡(jiǎn)易計(jì)算應(yīng)納稅額申報(bào)繳納增值稅的,其在此期間取得的增值稅扣稅憑證,可以在認(rèn)定或登記為一般納稅人后抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
成為一般納稅人之前取得的專(zhuān)用發(fā)票發(fā)票認(rèn)證是不是選擇不勾選抵扣啊?然后價(jià)稅合計(jì)入庫(kù)存商品?
老師,問(wèn)一下,就是一般納稅人的話,勾選發(fā)票里有不能抵扣的專(zhuān)票,但是還是要勾選認(rèn)證,然后進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出。就是說(shuō)不能有發(fā)票在里面。不管能不能抵扣都要勾選
老師?老師請(qǐng)問(wèn)轉(zhuǎn)為一般納稅人之前是小規(guī)模時(shí)候取得的專(zhuān)票是不是不能去認(rèn)證抵扣勾選
老師好,我們之前是代開(kāi)發(fā)票,后面5五份申請(qǐng)一般納稅人了,因?yàn)?月我們沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng),只有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,然后我六月份報(bào)5月增值稅沒(méi)有認(rèn)證勾選抵扣,我下個(gè)月報(bào)稅前認(rèn)證抵扣可以嗎,我們現(xiàn)在是開(kāi)數(shù)電票,我收到的專(zhuān)票在哪里認(rèn)證勾選抵扣啊
老師您好,請(qǐng)問(wèn)一般納稅人取得農(nóng)產(chǎn)品專(zhuān)用發(fā)票,在稅務(wù)抵扣勾選系統(tǒng)里面,是跟取得其他進(jìn)項(xiàng)專(zhuān)票一樣的勾選認(rèn)證就可以了嗎?
樸老師接,舉個(gè)例子,一個(gè)手冊(cè)進(jìn)料是10000千克,最后這個(gè)手冊(cè)出完,下腳料也就1000千克,最后交一點(diǎn)增值稅和關(guān)稅。是不是進(jìn)料這10000千克全部領(lǐng)完就可以,全部結(jié)轉(zhuǎn)成本就可以。至于下腳料也從來(lái)不銷(xiāo)售直接扔掉了,這個(gè)就不需要上賬了吧。
老師您好,如果購(gòu)車(chē)發(fā)票開(kāi)了,可以作廢么,需要交稅么
老師 畫(huà)紅色圈的什么意思 現(xiàn)金折扣條件2/10 N/20
你好,老師 請(qǐng)問(wèn)一下,比如23年采購(gòu)石子100萬(wàn)發(fā)票未開(kāi),24年采購(gòu)石子150萬(wàn)發(fā)票已開(kāi),那我24年已領(lǐng)料50萬(wàn)石子結(jié)轉(zhuǎn)成本,那我2024年企業(yè)所得稅匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎
可接受信賴的過(guò)度風(fēng)險(xiǎn)與樣本規(guī)模呈現(xiàn)反向變動(dòng),怎么理解,我我相信他是可依賴的,但是有些呀,不應(yīng)該增加樣本規(guī)模,呈現(xiàn)同向變動(dòng)嗎
財(cái)務(wù)服務(wù)有限公司,是代理記賬的嗎
你好,用友軟件在賬套引入的時(shí)候,出現(xiàn)了備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題該怎么解決
老師好,我公司在2024年12月計(jì)提了2023年未發(fā)放的那部分績(jī)效工資,這個(gè)是要在當(dāng)月申報(bào)個(gè)稅時(shí)申報(bào)
為什么賬套引入的時(shí)候,會(huì)出現(xiàn)備份文件介質(zhì)簇結(jié)構(gòu)不正確的問(wèn)題
不明白為啥是1+13%,含稅的不應(yīng)該是1-13%嗎?
以前是小規(guī)模,申報(bào)過(guò)收入,4月取得的專(zhuān)用發(fā)票,5月才升級(jí)為一般納稅人,發(fā)票要怎么處理呢?如果一直不認(rèn)證不是會(huì)滯留票嗎
這個(gè)勾選不抵扣就可以,實(shí)務(wù)中一般是退回叫銷(xiāo)售方重新開(kāi),這樣
銷(xiāo)售方不給重新開(kāi),那我勾選了然后做在勾選當(dāng)月的賬務(wù)吧。
這個(gè)有風(fēng)險(xiǎn),你要是勾選抵扣話,這個(gè)最好是勾選不抵扣,