同學,你好 嗯嗯,可以的
老師,現在不是取消發票認證抵扣期限了嗎,那我今年一年的進項票可以先不認證,等到明年需要抵扣的時候在認證可以吧?
因為稅負沒有達到,這個月的只有一張發票進項有20萬 銷項10萬,本來是可以進項抵扣銷項不要交增值稅的,但是年稅負沒有達到標準,我可以認證那張20萬的進項,但是只抵扣10萬,剩下的下個月再抵扣嗎?
我們公司20年的進項發票,20年不需要交增值稅,可不可以20年不認證,等到21年再認證抵扣
20年的發票未確認進項,發票已經抵扣了,21年怎么改分錄?需不需要改報表?
公司是新成立不到一年的技術設計公司,一般納稅人,目前基本沒有收入,費用很多,取得增值稅專用發票進項稅今年是不是可以不用認證,等明年收入多的時候再認證抵扣,目前做 借:應交稅費——待認證進項稅額 明年認證抵扣時做 借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額) 貸:應交稅費——待認證進項稅額
老師 我預繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預繳的 我提交那個怎么刪掉呢?
老師,水電費已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時,把各科目余額打印出來就可以了吧
保險單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負面清單的和直系親屬有關系嗎?
公司走稅務注銷流程,對我們得存貨和固定資產出售有異議,要求我們提供所有的賬冊和相關明細表,以及成本明細,我們如何應付稅務局的要求
你好,小規模勞務公司,開3個點專票,沒有成本發票,只有從甲方農民工代發勞務的工人工資,雖然是從甲方農民工發的,但是我們和甲方簽了勞務分包合同,勞務都是分給我們的,這次走了27萬, 是我們成本,雖然沒有其他成本發票,但這個就是我們的成本,我安勞務進度給甲方開票,不能低于27萬, 還要有利潤,所得稅,老師這樣理解對嗎
老師,公司未到高企復審年度,現在申報企業所得稅匯算清繳高企優惠明細表中,2022年2023年收入6000萬研發占比4%,2024年收入4000萬研發占比5%,填報中根據文件規定高新技術企業最近一年銷售收入小于5,000萬元(含)的企業,企業近三個會計年度(實際經營期不滿三年的按實際經營時間計算)的研究開發費用總額占同期銷售收入總額的比例不低于5%,請再次確認申報數據是否準確。這是代表不能享受高企優惠政策嗎
老師麻煩問一下老板名下一家公司要注銷,那未分配利潤就是根據賬的上數來繳稅嗎
但是我咨詢說查賬征收需要開票。不開票就會被認為挪用。