你這個(gè)有差額納稅嗎,沒(méi)有就先不填寫,
老師我們是小規(guī)模納稅人核定征收,我這個(gè)季度普票開(kāi)90萬(wàn)專票開(kāi)90萬(wàn),我們上企業(yè)所得稅稅是按180的來(lái)算的是吧?
老師,我們是小規(guī)模企業(yè),我自己普票開(kāi)了48294.07,增值稅專票自己開(kāi)了21548.02(不包括次月沖紅46452.47),這個(gè)我怎么填寫增值稅小規(guī)模申報(bào)表呢?謝謝
老師我們是小規(guī)模核定征收企業(yè),這次的申報(bào)專票有沖紅是負(fù)的90萬(wàn)普票開(kāi)了216000元,我的附列資料應(yīng)該怎么填?
老師,2021年9月公司(小規(guī)模)開(kāi)普票開(kāi)重了,今年9月份沖紅了,去年開(kāi)票時(shí)雖有1%的稅,但因有優(yōu)惠不需繳稅,稅進(jìn)入的營(yíng)業(yè)外收入,今年沖紅后申報(bào)表該怎么填?我打開(kāi)這次的小規(guī)模增值稅申報(bào)表自動(dòng)帶出來(lái)個(gè)負(fù)數(shù),怎么辦?
老師,小規(guī)模報(bào)增值稅,期中有一個(gè)表 附列資料一,這個(gè)要怎么填寫?我們1-3月就開(kāi)了一張3%的專票和三張1%的普票。打開(kāi)這個(gè)附列資料一,里面自動(dòng)有數(shù)據(jù)
老師您好,新建賬套,生產(chǎn)成本的期初期末數(shù)都沒(méi)有,本期累計(jì)數(shù)需要建到里面嗎,影響資產(chǎn)負(fù)債表嗎
老師好,老板有兩家小微企業(yè),1號(hào)小微企業(yè)23年成立,一直沒(méi)收入,交著房租,另外一家2號(hào)小微企業(yè)辦公地和1號(hào)是一樣的,2號(hào)成立十多年了去年年底有少量收入,現(xiàn)在老板搬家,搬家的費(fèi)用開(kāi)票放在2號(hào)小微企業(yè)可以嗎,有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎,交房租的還是1號(hào)
老師,年報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的數(shù)跟平時(shí)每季可以報(bào)的資產(chǎn)負(fù)債表電子稅務(wù)局可以不一樣是嗎?
老師,如果罰項(xiàng)目班組人員班,扣應(yīng)付賬款,分錄如何做?
老師,請(qǐng)問(wèn)我們給兼職人員用企業(yè)支付寶發(fā)工資需要兼職人員給我們開(kāi)發(fā)票的嗎
個(gè)體戶的話,可以只給開(kāi)戶人每個(gè)月發(fā)工資嗎?
當(dāng)月收到一張報(bào)銷單,是支付的截圖113元,但是專票需要下個(gè)月才到,已提前知道金額100元,進(jìn)項(xiàng)稅13元。那么當(dāng)月可以把進(jìn)項(xiàng)稅13元做到待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅科目嗎?
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廣告公司繳納文化建設(shè)費(fèi)的相關(guān)政策和計(jì)算方法是什么
你好老師,請(qǐng)問(wèn)一下一家小規(guī)模只做一套賬,發(fā)出貨物不能確認(rèn)收入,但要掛應(yīng)收賬款,以后好和對(duì)方對(duì)賬,只有開(kāi)票以后才能確認(rèn)收入,才能收到款,要如何進(jìn)行賬務(wù)處理,能寫一下會(huì)計(jì)分錄嗎?
老師沒(méi)有差額納稅,意思我退的90萬(wàn)和開(kāi)的216000元就先不管他,以后開(kāi)夠了一次沖抵?
我的意思是附表資料,這個(gè)沒(méi)有差額納稅,不填寫這個(gè),只填寫主表,
這個(gè)對(duì)應(yīng)這個(gè)填寫主表,負(fù)數(shù)大于藍(lán)字,這個(gè)需要去稅局大廳申報(bào),專票填寫2欄,普通發(fā)票填寫3欄這個(gè),