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老師,我們以前是代賬公司做的賬進(jìn)項稅額賬面余額是二十幾萬,可是申報增值稅時,上面的留抵稅額只有3萬多,這種情況是不是要把多的金額要做個憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢

2021-01-05 21:01
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-01-05 21:01

你好? ?意思就是 他們做賬的金額 與你們實(shí)際的金額是不一致的。 你要去把你之前做的進(jìn)項稅的科目給紅沖了。才行。 而不是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。

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快賬用戶6217 追問 2021-01-05 21:04

20年的賬已經(jīng)結(jié)完了,在21年沖嗎,怎么沖呢,如果做分錄呢

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齊紅老師 解答 2021-01-05 21:22

你21年直接紅沖,如果你這不涉及損益科目直接處理即可

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 02:55

老師,具體分錄怎么做呢

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齊紅老師 解答 2021-01-06 08:26

你好? ?你要是多做了進(jìn)項稅的話。 你就紅沖:比如 借成本或者費(fèi)用? 紅字? 進(jìn)項稅紅字 貸銀行存款紅字或者應(yīng)付賬款紅字 這樣來紅沖了。 你需要先去查賬 看代賬是怎么做的。是不是分錄處理錯誤導(dǎo)致的

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:30

樂老師,我們12月末賬上應(yīng)交稅費(fèi)如下: 進(jìn)項稅額:借 293087.17 銷項稅額:貸 18581.45 出口退稅:貸 857237.55 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:貸 64877.01 進(jìn)項稅額(外銷):借 731924.75 這個月申報增值稅報表上期末留抵稅額是36553.11,老師,麻煩幫我看看這些數(shù)據(jù)正常嗎?我要調(diào)整什么呢?期末賬上的數(shù)據(jù)要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:33

你好這樣看是無法判斷是否正常。 你要挨著去查所有增值稅的明細(xì)科目 和你實(shí)際是否一致才行 。 你才能最終看 是不是代賬分錄處理不對。 你才好去調(diào)整哦??

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:35

我接賬時看過憑證,進(jìn)項也都是正常做的,只是因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè) 有抵扣和不抵扣的,如果都是正常的話,這些數(shù)據(jù)就這樣放著嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:42

你好? 是的。 如果都正常的話。 你還得與你申報表保持一致? 如果賬上正確 你申報錯誤了還得改申報表。 如果申報表正確。賬上處理不對 就得修改賬上業(yè)務(wù)。 反正就是要賬上和實(shí)際申報表的數(shù)據(jù)都一致才行??

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:44

是指申報表上的期末留抵余額要與賬面上的進(jìn)項稅額數(shù)一樣嗎?

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:46

?嗯是的。 所以我讓你參考申報表和賬上一一核對才行??

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:48

但是現(xiàn)在進(jìn)項稅額二十幾萬,申報表期末留抵只有3萬多,我怎么查啊,幾年的賬了

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:50

?你好 所以你這個明顯就不對 。你要從2020年年初開始查詢下。 看下19年年末 賬上和你19年申報表的數(shù)據(jù)是否一致。 如果一致的話說明你們2020年出現(xiàn)了問題這樣縮小范圍來查?

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:52

只查進(jìn)項稅額嗎,別的銷項稅和其他的就一直放那過賬到下年是嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:53

?所有的明細(xì)科目都要核對。 你才能判斷 你最終的留抵進(jìn)項稅是多少金額。? ?

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 10:55

如果銷項稅還有余額,20年的賬直接過到21年嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 10:57

你好 年末你結(jié)轉(zhuǎn)下就行里轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 科目明細(xì)去。? ?

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快賬用戶6217 追問 2021-01-06 11:15

老師,年末哪個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,還有我現(xiàn)在沒有時間查以前的賬的進(jìn)項,可不可以這個月先申報,以后現(xiàn)慢慢查原因可以嗎

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齊紅老師 解答 2021-01-06 11:18

你好? 可以的。 先做申報處理 后面在調(diào)整把 。估計你一時半會也查不清楚。? ? 年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。

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你好? ?意思就是 他們做賬的金額 與你們實(shí)際的金額是不一致的。 你要去把你之前做的進(jìn)項稅的科目給紅沖了。才行。 而不是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。
2021-01-05
你好,留底稅額他和進(jìn)項稅額是兩回事兒,你銷項和進(jìn)項的差額才是留底稅額呢。
2022-04-06
你好,你賬上紅沖進(jìn)項就行,做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
2024-04-07
你好,你們做工程類的,一般進(jìn)項是比較多的,但是超過銷項是不正常的。特別是長期,容易引起預(yù)警的。 你可以按照時間來進(jìn)行抵扣,注意別形成滯留票就可以的
2020-11-03
是的,對的。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項轉(zhuǎn)出。 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值。
2024-06-18
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