你好? ?意思就是 他們做賬的金額 與你們實(shí)際的金額是不一致的。 你要去把你之前做的進(jìn)項稅的科目給紅沖了。才行。 而不是做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出 。
公司類型是工程類的一般納稅人,有進(jìn)項票和銷項票,留抵稅額比較多,老板要求每月需要繳納一定的增值稅,這種情況我們是不是可以把目前手里的進(jìn)項票做成留抵稅額
老師,我們以前是代賬公司做的賬進(jìn)項稅額賬面余額是二十幾萬,可是申報增值稅時,上面的留抵稅額只有3萬多,這種情況是不是要把多的金額要做個憑證進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出呢
老師,我賬上的進(jìn)項稅額是5萬多,但金稅四期留抵稅額6萬多,這是怎么回事呢?出現(xiàn)這樣的情況有幾種原因呢?
老師 我們這個月增值稅銷項稅額1.2萬,我們有一張待認(rèn)證進(jìn)項稅額發(fā)票7萬多,我想勾選認(rèn)證了,但是現(xiàn)在又有政策如果增值稅有留抵的情況稅務(wù)局要求進(jìn)項留抵退稅或者把帳做平,我想問一下關(guān)于這7萬多的進(jìn)項因?yàn)樗且粡埌l(fā)票的進(jìn)項稅額,我勾選了可以分期抵扣嗎?就是我這個月想交一點(diǎn)稅,不想全部抵扣留抵了
老師你好,賬務(wù)處理上待抵扣進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)入進(jìn)項的金額遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于報表上的進(jìn)項稅額。老師,請問這種情況是不是證明 有許多票是沒有入賬的?(已經(jīng)勾選賬上沒有入賬,導(dǎo)致待抵扣轉(zhuǎn)入進(jìn)項稅額之后待抵扣進(jìn)項稅額的余額為負(fù)數(shù) 老師,除了這種情況,還有什么情況會導(dǎo)致待抵扣進(jìn)項稅額為為負(fù)數(shù)?但是曾值稅發(fā)票綜合服務(wù)平臺,是沒有留底,和已勾選的發(fā)票的
老師好,公司銷售衛(wèi)浴潔具之類的商品,有政府補(bǔ)助,現(xiàn)在開票的時候必須要開購買方地址嗎?
老師,農(nóng)業(yè)(肥料,農(nóng)藥)怎么做賬,是免稅的嗎
老師,家用的空調(diào),開發(fā)票大類是應(yīng)該開空調(diào)*美的空調(diào)這樣開開制冷空調(diào)設(shè)備*美的空調(diào),我查前面大類是制冷空調(diào)設(shè)備這是通用設(shè)備開的,家用的好像是前面我說的那種,到底那種是對的,
老師,我想請問一下,廣宣費(fèi)超過扣除標(biāo)準(zhǔn)是怎么往后三年結(jié)轉(zhuǎn)扣除的?是當(dāng)年調(diào)增,下一年調(diào)減嗎?
上課的視頻,在哪可以下載?
老師好!我想咨詢一下建筑行業(yè)項目己完工,對方?jīng)]審計能確認(rèn)收入嗎?如果不開票確認(rèn)了收入怎么做分錄?請老師詳細(xì)講一下并做一下分錄,財務(wù)報表中怎么填寫?謝謝!
供應(yīng)商已經(jīng)開具發(fā)票,但是公司尚未入賬,請問可以抵扣進(jìn)項嗎?
稅務(wù)稽查后補(bǔ)繳了以前年度的增值稅和企業(yè)所得稅怎么做賬?
老師,個體戶營業(yè)執(zhí)照網(wǎng)上怎么辦理,謝謝
老師,挖機(jī)租賃公司有很多買油的庫存,但是增值稅已被提前抵扣,這種情況怎么消化庫存呢,已經(jīng)沒有可以抵扣的增值稅了
20年的賬已經(jīng)結(jié)完了,在21年沖嗎,怎么沖呢,如果做分錄呢
你21年直接紅沖,如果你這不涉及損益科目直接處理即可
老師,具體分錄怎么做呢
你好? ?你要是多做了進(jìn)項稅的話。 你就紅沖:比如 借成本或者費(fèi)用? 紅字? 進(jìn)項稅紅字 貸銀行存款紅字或者應(yīng)付賬款紅字 這樣來紅沖了。 你需要先去查賬 看代賬是怎么做的。是不是分錄處理錯誤導(dǎo)致的
樂老師,我們12月末賬上應(yīng)交稅費(fèi)如下: 進(jìn)項稅額:借 293087.17 銷項稅額:貸 18581.45 出口退稅:貸 857237.55 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出:貸 64877.01 進(jìn)項稅額(外銷):借 731924.75 這個月申報增值稅報表上期末留抵稅額是36553.11,老師,麻煩幫我看看這些數(shù)據(jù)正常嗎?我要調(diào)整什么呢?期末賬上的數(shù)據(jù)要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎
你好這樣看是無法判斷是否正常。 你要挨著去查所有增值稅的明細(xì)科目 和你實(shí)際是否一致才行 。 你才能最終看 是不是代賬分錄處理不對。 你才好去調(diào)整哦??
我接賬時看過憑證,進(jìn)項也都是正常做的,只是因?yàn)槭峭赓Q(mào)企業(yè) 有抵扣和不抵扣的,如果都是正常的話,這些數(shù)據(jù)就這樣放著嗎?
你好? 是的。 如果都正常的話。 你還得與你申報表保持一致? 如果賬上正確 你申報錯誤了還得改申報表。 如果申報表正確。賬上處理不對 就得修改賬上業(yè)務(wù)。 反正就是要賬上和實(shí)際申報表的數(shù)據(jù)都一致才行??
是指申報表上的期末留抵余額要與賬面上的進(jìn)項稅額數(shù)一樣嗎?
?嗯是的。 所以我讓你參考申報表和賬上一一核對才行??
但是現(xiàn)在進(jìn)項稅額二十幾萬,申報表期末留抵只有3萬多,我怎么查啊,幾年的賬了
?你好 所以你這個明顯就不對 。你要從2020年年初開始查詢下。 看下19年年末 賬上和你19年申報表的數(shù)據(jù)是否一致。 如果一致的話說明你們2020年出現(xiàn)了問題這樣縮小范圍來查?
只查進(jìn)項稅額嗎,別的銷項稅和其他的就一直放那過賬到下年是嗎
?所有的明細(xì)科目都要核對。 你才能判斷 你最終的留抵進(jìn)項稅是多少金額。? ?
如果銷項稅還有余額,20年的賬直接過到21年嗎,需要結(jié)轉(zhuǎn)到哪里嗎
你好 年末你結(jié)轉(zhuǎn)下就行里轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅? 科目明細(xì)去。? ?
老師,年末哪個需要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅科目,還有我現(xiàn)在沒有時間查以前的賬的進(jìn)項,可不可以這個月先申報,以后現(xiàn)慢慢查原因可以嗎
你好? 可以的。 先做申報處理 后面在調(diào)整把 。估計你一時半會也查不清楚。? ? 年末結(jié)轉(zhuǎn)分錄 : 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項稅額 結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅一 銷項稅額 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 ? 結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出時 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-一應(yīng)交增值稅一轉(zhuǎn)出未交增值稅 1)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,代表應(yīng)該繳納的,應(yīng)先做如下結(jié)轉(zhuǎn)分錄: 借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一 轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:應(yīng)交稅費(fèi)一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應(yīng)交稅費(fèi)- -未交增值稅貸:銀行存款。