可以直接將稅金金額開到發(fā)票中,合同金額就是總的付款金額。
#提問#別人給我們公司提供勞務(wù)報(bào)酬1萬元,去稅務(wù)局代開勞務(wù)費(fèi)增值稅普通發(fā)票,增值稅和附加稅由我們公司承擔(dān),請問增值稅發(fā)票價(jià)稅合計(jì)應(yīng)該開多少金額
老師:付款方承擔(dān)稅金,價(jià)格5.1萬,增值稅510元,附加稅61.2元,個(gè)稅510元,合計(jì)1081.20元,發(fā)票開多少,能把1081.20元開在發(fā)票金額里?
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個(gè)點(diǎn),增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設(shè)、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業(yè)所得稅就會少扣一點(diǎn),是這樣的嗎
想問下,客戶采購的商品,錢已付共計(jì)50500元,現(xiàn)在要開票,我們銷售方是小規(guī)模納稅人,客戶購買方是一般納稅人,現(xiàn)在對方要開具發(fā)票,按3個(gè)人的專票開具,會多出稅金1515元,但是對方購買方說采購合同里的價(jià)格是含稅價(jià)格,不愿支付這1515元稅金;那如果我們開票就得自行承擔(dān)這1515元,現(xiàn)在就是想問,有什么辦法能倒擠含稅價(jià)格和購買方付款的50500元金額對上?
假設(shè)金額,主要求計(jì)算方式,不要較真稅金哈:收入27萬多,增值稅,附加稅,印花稅,所得稅合計(jì)交了2000元,然后代開回來的進(jìn)票10萬元,付出去1000元稅金我們承擔(dān)。問我司開這個(gè)27萬出去承擔(dān)的稅率成本是多少。這種情況是(2000+1000)/27萬,就是我承擔(dān)的稅率嗎?還是(2000+1000)/(27萬+10萬)
關(guān)稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關(guān)稅計(jì)稅價(jià)格,加關(guān)稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計(jì)稅價(jià)格這里,委托加工應(yīng)收消費(fèi)品,為啥委托方不是增值稅納稅義務(wù)人啊?
這個(gè)為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實(shí)際收取的不含增值稅的全部價(jià)款征收消費(fèi)稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費(fèi)稅的計(jì)稅基礎(chǔ),不扣減舊貨物的回收價(jià)格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個(gè)后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個(gè)科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務(wù)疑點(diǎn),這個(gè)是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務(wù)招待費(fèi)銷售費(fèi)用:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)管理費(fèi)處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據(jù)實(shí)申報(bào)業(yè)務(wù)招待大額費(fèi)支山賬載金額
現(xiàn)金報(bào)銷單上報(bào)銷人和領(lǐng)款人是同一個(gè)人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報(bào)銷人,領(lǐng)款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時(shí),在備注欄里補(bǔ)寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項(xiàng)稅額小于可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項(xiàng)票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個(gè)是得怎么算啊,有點(diǎn)蒙,麻煩提供一下思路謝謝
老師:我就想問加這些稅后,發(fā)票價(jià)款開多少?怎么計(jì)算?
你的主要銷售是開什么,就是開此項(xiàng)的內(nèi)容,就是屬于收到的銷售款項(xiàng)的其他款項(xiàng)。