您好,這個都是協商解決,事先開票前說好
老師我想請教一個問題,就是我有個供應商說加收我們11個點的稅金給我們,開13個點的發票給我們,但是他們不含稅金額是:180500元,如果加收11個點,那么他們應該開給我們的含稅金額是:180500*1.11=200355元,但是供應商算出來的是:201670元,然后讓我們付:201670元給他們,而不是付:200355元給他們?請問供應商這個是怎么算出來的,問他們他們說就是這么多也不肯說,現在老板問我,我也算不出來,麻煩老師了
可以算一下我們開3%專票,還要代扣多少嗎,收益如果是100元的話。會不會還有其他附加稅. 客戶回復我們會扣除稅費后再分傭,比如用戶交了100元,我們這邊交6元的增值稅,那就是94元拿來分傭,你拿到47元,但是你們是3%的稅點,你們要開給我們47x1.03的發票
單位付錢讓對方開票,對方要我們把付款金額和增值稅金額和附加稅金額一起打過去,他們按總金額給我們開票,比如我們要付的錢是95000元,開票6個點,增值稅金額5700元,附加稅金額684元,他要我們付給他們101384元,給我們開101384元的票,可我們能抵扣的稅金只有5700多,剩下600多附加稅為什么也要我們出?他們說附加稅是城市建設、教育附加和地方教育附加,他們那邊是給我們開了票扣的,他們那扣了,我們企業所得稅就會少扣一點,是這樣的嗎
老師,我們有一筆付款152000元,對方不給我們開票的話需要扣除哪些稅費出來(按理對方應該給我們開9%稅率的票)首先是增值稅9個點的增值稅和附加稅,然后還扣除1個點的所得稅,還涉及到其他的稅嗎,我們是建筑安裝行業
#提問#我公司發出材料讓其他公司幫我們代加工,但是代加工途中對方把我們的材料報廢了,然后對方和我們對賬的時候還是按照沒有扣除報廢這個材料應該賠償給我們的金額開具的發票,但是我們付款的話又要扣除這個對方造成的損失付款給對方,這樣就會導致收到發票和付款金額之間有個差額,那這個差額怎么做賬?他們多開票部分需要進項稅轉出嗎
公司跟個人租房,對方沒有票怎么解決
老師,請問居間費的標準,政策法規
老師 農民專業合作社的增值稅所得稅怎么處理
我們執行小企業會計準則,涉及跨年費用的都直接錄入未分配利潤了,那報表的邏輯關系就不對了,年報的時候報表按12月末的數據去申報嗎?
您好小規模納稅人物業公司,營業執照增加什么經營范圍可以開(服務費)發票, 自己可以在電子稅務局開專票嗎,開服務費專票是幾個點
親們,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
請問,上月入賬可以下個月開票嗎?還是說就得本月開票?
今年補開前幾年的費用,如果要歸屬到以前當期的話,賬務稅務怎么處理?
材料庫有一批防曬膜,客戶要求發貨時蓋上防曬膜,這個不是常規的包裝物,賬務應該怎么做?。渴侵苯哟蝾I料單領用,算銷售費用,還是怎么弄???
老板個人名義為公司貸的經營性貸款,還貸款利息掛公司財務費用了并且沒有發票,如果這個部分出現疑點了,應該怎么應對
那他說的他們那里扣了附加稅我們這企業所得稅就能少扣一點嗎
這個費用應該要我們來出嗎
您好,是的,這個情況一般都是返算,考慮附加稅返算稅前金額
是什么意思
附加稅返算稅前金額是什么意思
就是說他們那邊扣了附加稅,我們的企業所得稅是可以少交的是嗎
您好,是的,您的理解非常正確
您好,您多交企業所得稅
我多交企業所得稅?
老師,你能說明白點嗎
您好,您有一部分是無票支出,多付錢沒收到發票
那無票支出的這部分也能抵扣我們公司交的稅嗎
您后面說的我多交企業所得稅是什么意思
您好,您多付錢,沒收到發票,所以無票支出
那我多付的這個附加稅,他們那邊扣了,我們這邊企業所得稅可以少扣的吧
您好,您按發票金額抵扣企業所得稅,沒發票部分,付款也不扣
我上面問題上寫了,開票金額包含了我付的所有費用
開票金額是我們付的款項和增值稅和附加稅金額總和
您好,那就沒問了,因為對方繳納增值稅,就得繳納附加稅,相當于轉嫁成本了
那我多付的這個附加稅,他們那邊扣了,我們這邊企業所得稅可以少扣的吧
您好,對方支付附加稅,不是抵扣。您這邊按發票金額扣除。 企業所得稅可以少扣的吧?是什么意思
是他們跟我說他們那邊扣了開票產生的附加稅,我們這邊企業所得稅就會少扣一點
您好,是不會的,按發票金額扣除,與對方是否繳納附加稅無關